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市教育體育局
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2025-03-18
云南省臨滄衛(wèi)生學(xué)校2025年預(yù)算公開(kāi)
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云南省臨滄衛(wèi)生學(xué)校2025年預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 云南省臨滄衛(wèi)生學(xué)校2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 云南省臨滄衛(wèi)生學(xué)校2025年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(按功能科目分類(lèi))

六、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門(mén)基本支出預(yù)算表

八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、中央和省轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

云南省臨滄衛(wèi)生學(xué)校2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

(一)部門(mén)主要職責(zé)

云南省臨滄衛(wèi)生學(xué)校在履行職責(zé)過(guò)程中,堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),堅(jiān)持和維護(hù)黨中央的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向,全面貫徹落實(shí)黨的教育方針和國(guó)家有關(guān)職業(yè)教育的法律法規(guī)及政策,重點(diǎn)培養(yǎng)適應(yīng)社會(huì)發(fā)展和健康需求的高素質(zhì)技術(shù)技能型醫(yī)療衛(wèi)生人才。主要職責(zé)是:

1.負(fù)責(zé)研究制定學(xué)校改革發(fā)展規(guī)劃和管理制度并組織實(shí)施。

2.負(fù)責(zé)實(shí)施中專(zhuān)教育、聯(lián)合開(kāi)辦本、專(zhuān)科教育,促進(jìn)中等職業(yè)教育發(fā)展。

3.負(fù)責(zé)按照產(chǎn)業(yè)發(fā)展和就業(yè)需求,設(shè)置相應(yīng)專(zhuān)業(yè)課程、 制定教育教學(xué)計(jì)劃、組織開(kāi)展教育教學(xué)活動(dòng)。

4.負(fù)責(zé)教育教學(xué)管理及教研教改工作,推進(jìn)職業(yè)教育實(shí)施,推廣教學(xué)管理及教研教改成果。

5.負(fù)責(zé)根據(jù)國(guó)家和省、市有關(guān)政策要求,深化學(xué)校內(nèi)部管理體制改革和人事制度、分配制度改革。

6.負(fù)責(zé)在校生和社會(huì)人員職業(yè)技能培訓(xùn)和技能等級(jí)認(rèn)定工作,開(kāi)展醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)和社會(huì)服務(wù),培養(yǎng)衛(wèi)生技術(shù)合格人才, 促進(jìn)衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。

7.完成市教育體育局交辦的其他工作。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

納入云南省臨滄衛(wèi)生學(xué)校2025年度部門(mén)預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè),屬于事業(yè)單位,內(nèi)設(shè)科室12個(gè),分別是:黨總支辦公室、行政辦公室、總務(wù)處、科技處、教學(xué)處、學(xué)生工作處、招生就業(yè)與對(duì)外交流合作處、培訓(xùn)鑒定處、財(cái)務(wù)與國(guó)有資產(chǎn)管理處、安全管理處、信息處、實(shí)驗(yàn)中心。

我單位為基層預(yù)算單位,無(wú)下屬單位。

(三)重點(diǎn)工作概述

一是認(rèn)真落實(shí)教育高質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃,提前謀劃、科學(xué)編制“十五五”規(guī)劃。二是深化教育教學(xué)改,創(chuàng)新教學(xué)方法,持續(xù)推進(jìn)思政課改革,推進(jìn)高層次“雙師型”教師引進(jìn)與培養(yǎng),逐步建設(shè)一支年齡結(jié)構(gòu)合理,素質(zhì)較高的教師隊(duì)伍,提高教學(xué)質(zhì)量和科研水平。三是加強(qiáng)學(xué)生管理和服務(wù)工作,促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展。加強(qiáng)職業(yè)規(guī)劃、就業(yè)指導(dǎo)等方面的服務(wù),邀請(qǐng)校內(nèi)外專(zhuān)家開(kāi)展講座、培訓(xùn)等活動(dòng),提升學(xué)生的就業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。四是抓好專(zhuān)業(yè)申報(bào)。根據(jù)學(xué)校的發(fā)展規(guī)劃和學(xué)科布局,2025年申報(bào)眼視光與配鏡、智慧健康養(yǎng)老服務(wù)兩個(gè)專(zhuān)業(yè),對(duì)不適應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需求、不符合學(xué)校辦學(xué)特色和發(fā)展方向的專(zhuān)業(yè)進(jìn)行調(diào)整或撤銷(xiāo)。五是積極爭(zhēng)取“3+4”中本貫通落戶(hù)臨滄衛(wèi)生學(xué)校。積極向省、市教育行政管理部門(mén)匯報(bào),突出專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢(shì),積極爭(zhēng)取我校的優(yōu)質(zhì)專(zhuān)業(yè)護(hù)理專(zhuān)業(yè)或其他專(zhuān)業(yè),與聯(lián)辦大學(xué)達(dá)成協(xié)議,努力實(shí)現(xiàn)“3+4”中本貫通培養(yǎng)模式。

二、預(yù)算單位基本情況

我單位編制2025年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中:財(cái)政全額供給單位1個(gè);差額供給單位0個(gè);定額補(bǔ)助單位0個(gè);自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè);參公單位0個(gè);事業(yè)單位1個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì),部門(mén)基本情況如下:

在職人員編制97人,其中:行政編制0人,工勤人員編制0人,事業(yè)編制97人。在職實(shí)有100人,其中:財(cái)政全額保障100人,財(cái)政差額補(bǔ)助0人,財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。

離退休人員58人,其中:離休0人,退休58人。

車(chē)輛編制1輛,實(shí)有車(chē)輛1輛,超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

(一)部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2025年單位財(cái)務(wù)總收入29,276,270.24元,其中:一般公共預(yù)算24,476,270.24元,政府性基金0元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元,財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入3,300,000.00元,事業(yè)收入0元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元,上級(jí)補(bǔ)助收入0元,附屬單位上繳收入0元,其他收入1,500,000.00元。

與上年36,596,044.58元對(duì)比減少7,319,774.34元,下降20%,下降的主要原因?yàn)槲倚=處熮D(zhuǎn)隸至臨滄職業(yè)學(xué)院,故一般公共預(yù)算撥款收入減少。

(二)財(cái)政撥款收入情況

2025年單位財(cái)政撥款收入24,476,270.24元,其中:本年收入24,476,270.24元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款24,476,270.24元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年30,696,044.58元對(duì)比減少6,219,774.34元,下降20.26%,下降的主要原因?yàn)槲倚=處熮D(zhuǎn)隸至臨滄職業(yè)學(xué)院,工資福利支出,社會(huì)保障和就業(yè)支出,衛(wèi)生健康支出,住房保障支出減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門(mén)預(yù)算總支出29,276,270.24元。財(cái)政撥款安排支出24,476,270.24元,其中:基本支出19,496,270.24元,與上年25,716,044.58元對(duì)比減少6,219,774.34元,下降24.19%,下降的主要原因?yàn)槲倚=處熮D(zhuǎn)隸至臨滄職業(yè)學(xué)院,工資福利支出,社會(huì)保障和就業(yè)支出,衛(wèi)生健康支出,住房保障支出減少;項(xiàng)目支出4,980,000.00元,與上年對(duì)比無(wú)增減變動(dòng),開(kāi)展的項(xiàng)目為市級(jí)財(cái)政投入改善辦學(xué)條件及運(yùn)轉(zhuǎn)補(bǔ)助資金。

(一)財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況,主要用于:

2050302中專(zhuān)教育18,913,625.17元,比去年23,667,935.11元減少4,754,309.94元,下降20.09%,下降的主要原因?yàn)槲倚=處熮D(zhuǎn)隸至臨滄職業(yè)學(xué)院,故工資福利支出減少,其中基本支出13,933,625.17元,項(xiàng)目支出4,980,000.00元。基本支出主要用于保障職工工資、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、交通費(fèi)、福利費(fèi)以及工會(huì)經(jīng)費(fèi)等。項(xiàng)目支出主要用于開(kāi)展改善辦學(xué)條件及支持部門(mén)正常履職。

2080502 事業(yè)單位離退休1,321,473.60元,比去年1,297,975.80元,增加23,497.80 元,增長(zhǎng)1.81%,增長(zhǎng)的主要原因?yàn)槿藛T變動(dòng),主要用于學(xué)校退休人員的退休費(fèi)、退休公用經(jīng)費(fèi)等。

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1,720,419.84元,比去年2,246,732.16元,減少526,312.32 元,下降23.43%。主要用于繳納職工的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。

2080801死亡撫恤23,899.20元,主要用于遺屬生活補(bǔ)助。

2101102事業(yè)單位醫(yī)療763,436.30元,主要用于繳納職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)。

2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助435,438.72元,主要用于繳納職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出63,481.25元,主要用于繳納職工大病補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)。

2210201住房公積金1,234,496.16元,主要用于繳納職工的住房公積金。

(二)財(cái)政撥款按部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目支出24,476,270.24元,其中:基本支出19,496,270.24元,項(xiàng)目支出4,980,000.00元。

30101基本工資5,590,080.00元(均為基本支出)。

30102津貼補(bǔ)貼351,804.00元(均為基本支出)。

30107績(jī)效工資6,181,584.00元(均為基本支出)。

30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)1,720,419.84元(均為基本支出)。

30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)763,436.30元(均為基本支出)。

30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)435,438.72元(均為基本支出)。

30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)138,749.62元(均為基本支出)。

30113住房公積金1,234,496.16元(均為基本支出)。

30201辦公費(fèi)1,556,600.00元(均為基本支出)。

30216培訓(xùn)費(fèi)83,851.20元(均為基本支出)。

30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)111,801.60元(均為基本支出)。

30229福利費(fèi)1,836.00元(均為基本支出)。

30231公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15,000.00元(均為基本支出)。

30302退休費(fèi)1,287,273.60元(均為基本支出)。

30305生活補(bǔ)助23,899.20元(均為基本支出)。

31001房屋建筑物購(gòu)建2,914,600.00元(均為項(xiàng)目支出)。

31022無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置2,065,400.00元(均為項(xiàng)目支出)。

五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

(一)與上級(jí)配套事項(xiàng)

單位本年度無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

(二)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

單位本年度無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

(三)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

單位本年度無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購(gòu)預(yù)算,共涉及采購(gòu)項(xiàng)目3個(gè),政府采購(gòu)預(yù)算總額15,000.00元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算15,000.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

單位2025年合計(jì)65,000.00元,其中:

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

單位2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算15,000.00元,較上年對(duì)比無(wú)增減變動(dòng),具體變動(dòng)情況如下:

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)

單位2025年因公出國(guó)(境)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款0元,較上年對(duì)比無(wú)增減變動(dòng),共計(jì)安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),因公出國(guó)(境)0人次。

2025年單位因公出國(guó)(境)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款0元,較上年對(duì)比無(wú)增減變動(dòng)。

2.公務(wù)接待費(fèi)

單位2025年公務(wù)接待費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款為0元,較上年對(duì)比無(wú)增減變動(dòng),國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次,共計(jì)接待0人次。

2025年單位公務(wù)接待費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款0元,較上年對(duì)比無(wú)增減變動(dòng)。

3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

單位2025年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為15,000.00元,較上年對(duì)比無(wú)增減變動(dòng)。其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元,較上年對(duì)比無(wú)增減變動(dòng);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15,000.00元,較上年對(duì)比無(wú)增減變動(dòng)。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛,較上年對(duì)比無(wú)增減變動(dòng),年末公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。

單位2025年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款15,000.00元,較上年對(duì)比無(wú)增減變動(dòng),無(wú)變動(dòng)的主要原因?yàn)楣珓?wù)用車(chē)保有量為1輛與去年對(duì)比無(wú)增減。

(二)上級(jí)資金

單位2025年上級(jí)資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。

(三)自有資金

單位2025年自有資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算50,000.00元,其中因公出國(guó)(境)費(fèi)0元,公務(wù)接待費(fèi)50,000.00元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。

(四)非財(cái)政撥款

單位2025年非財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

(一)非稅收入(繳專(zhuān)戶(hù))專(zhuān)項(xiàng)資金

統(tǒng)籌保障教育工作得以順利開(kāi)展,圓滿(mǎn)完成各項(xiàng)工作任務(wù);教育教學(xué)質(zhì)量穩(wěn)步提升,教育發(fā)展氛圍良好,持續(xù)保障資金投入。做好本部門(mén)人員、公用經(jīng)費(fèi)保障,支持部門(mén)正常履職。

(二)單位自有資金

做好本部門(mén)人員、公用經(jīng)費(fèi)保障,按規(guī)定落實(shí)干部職工各項(xiàng)待遇,支持部門(mén)正常履職。

(三)市級(jí)財(cái)政投入改善辦學(xué)條件及運(yùn)轉(zhuǎn)補(bǔ)助資金

積極響應(yīng)市政府對(duì)教育工作的支持,我校計(jì)劃利用此筆資金改善辦學(xué)條件。

九、其他公開(kāi)信息

(一)專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.經(jīng)濟(jì)科目:指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類(lèi)科目,具體設(shè)類(lèi)、款兩級(jí)。

2.功能科目:指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類(lèi)科目,主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo),具體設(shè)類(lèi)、款、項(xiàng)三級(jí)。

3.一般公共預(yù)算:是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入,安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級(jí)財(cái)力、專(zhuān)項(xiàng)收入、執(zhí)法辦案補(bǔ)助、收費(fèi)成本補(bǔ)償、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的教育收費(fèi)和國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用。

4.政府性基金預(yù)算:是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金,專(zhuān)項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

5.參公管理事業(yè)單位:參照《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》第一百零六條:法律、法規(guī)授權(quán)的具有公共事務(wù)管理職能的事業(yè)單位中除工勤人員以外的工作人員,經(jīng)批準(zhǔn)參照本法進(jìn)行管理的事業(yè)單位。

6.基本支出:指行政單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出,分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

7.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

8.“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛,包括一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出(即:行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出)。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

單位本年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算,與上年對(duì)比無(wú)增減變動(dòng)。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日,單位資產(chǎn)總額128,193,539.01元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)6,283,795.04元,固定資產(chǎn)115,958,153.33元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0元,在建工程0元,無(wú)形資產(chǎn)5,951,590.64元,其他資產(chǎn)0元。與上年128,126,962.56元相比,本年資產(chǎn)總額增加66,576.45元,增長(zhǎng)0.05%,增長(zhǎng)的主要原因?yàn)閼?yīng)交國(guó)庫(kù)款因承租方對(duì)租金有訴求,待商定后上繳,其中流動(dòng)資產(chǎn)與上年1,836,878.11元對(duì)比,增加4,446,916.93元,增長(zhǎng)242.09%,增長(zhǎng)的主要原因?yàn)閼?yīng)交國(guó)庫(kù)款預(yù)計(jì)于2025年上繳國(guó)庫(kù);固定資產(chǎn)與上年120,243,256.35元對(duì)比,減少4,285,103.02元,下降3.56%,下降的主要原因?yàn)樘幹霉潭ㄙY產(chǎn)1,639,078.26 元;無(wú)形資產(chǎn)與上年6,046,828.10元對(duì)比,減少95,237.46元,下降1.57%,下降的主要原因?yàn)樘幹脽o(wú)形資產(chǎn)9,800.00元,無(wú)形資產(chǎn)累計(jì)攤銷(xiāo)增加。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車(chē)輛0輛,賬面原值0元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)217項(xiàng),賬面原值1,648,878.26元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入691.15元;資產(chǎn)使用收入551,060.28元,其中出租資產(chǎn)23,899.99平方米,資產(chǎn)出租收入551,060.28元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù),需在完成2024年決算編制后才能匯總,此處公開(kāi)為2025年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

監(jiān)督索引號(hào)53090000836100700111


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