目 錄
第一部分 臨滄市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明
六、財政專戶管理資金財政撥款收支決算情況說明
七、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 臨滄市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況
一、主要職能
(一)主要職能
根據(jù)《中共云南省委辦公廳 云南省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈臨滄市人民政府職能轉(zhuǎn)變和機(jī)構(gòu)改革方案〉的通知》(云廳字〔2015〕16號),設(shè)立臨滄市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局,為臨滄市人民政府工作部門,正處級,加掛臨滄市人民防空辦公室牌子。主要職能如下:
1.承擔(dān)保障城鎮(zhèn)中等偏下收入家庭住房的責(zé)任。
2.承擔(dān)規(guī)范住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理秩序的責(zé)任。
3.承擔(dān)規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場的責(zé)任。
4.承擔(dān)住房制度改革的責(zé)任。
5.監(jiān)督管理建筑市場,規(guī)范建筑市場各方主體行為。
6.擬訂城市建設(shè)的政策并指導(dǎo)實施。
7.承擔(dān)規(guī)范村鎮(zhèn)建設(shè)的責(zé)任。
8.承擔(dān)建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管的責(zé)任。
9.承擔(dān)建筑工程和市政設(shè)施抗震設(shè)防監(jiān)督管理的責(zé)任。
10.承擔(dān)推進(jìn)建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排的責(zé)任。
11.承擔(dān)建筑科技的推廣和運(yùn)用的責(zé)任。
12.承擔(dān)人民防空工作職責(zé),辦理臨滄市國防動員委員會交辦的工作事項。
13.承辦臨滄市人民政府交辦的其他事項。
(二)2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
2017年,臨滄市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局認(rèn)真貫徹落實黨的十八大、十八屆三中、四中、五中、六中全會、黨的十九大精神和省委、市委的指示要求,牢固樹立和貫徹落實新發(fā)展理念,在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,認(rèn)真貫徹落實各項工作部署,圍繞“遵循城市發(fā)展規(guī)律一條主線,突出以人為核心的城鎮(zhèn)化和提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境兩個重點(diǎn),全面實施城鎮(zhèn)保障房安居工程、農(nóng)村危房改造工程、人防工程三大任務(wù),著力抓好發(fā)展壯大建筑業(yè)、促進(jìn)房地產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展、進(jìn)一步完善城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施、推進(jìn)特色城鎮(zhèn)建設(shè)四項工作”這一工作思路,突出重點(diǎn),壓實責(zé)任,推動落實,各項工作實現(xiàn)了整體推進(jìn),保持了高開穩(wěn)走的態(tài)勢,較好地完成了市委、市政府安排的各項工作任務(wù)。
二、部門基本情況
(一)部門決算單位構(gòu)成
納入臨滄市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2017年度部門決算編報的單位共5個。其中:行政單位1個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位4個。分別是:
1.臨滄市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(本級)
2.臨滄市工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)定額管理站
3.臨滄市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局總工程師辦公室(市危舊房改造辦公室、市城鄉(xiāng)人居環(huán)境提升辦公室)
4.臨滄市建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站(市建設(shè)工程安全監(jiān)督站、市人防工程質(zhì)量監(jiān)督站)
5.臨滄市人防指揮信息保障中心
(二)部門人員和車輛的編制及實有情況
臨滄市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2017年末實有人員編制63人。其中:行政編制29人(含行政工勤編制4人),事業(yè)編制34人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實有行政人員41人(含行政工勤人員4人),事業(yè)人員30人(含參公管理事業(yè)人員0人)。
離退休人員13人。其中:離休0人,退休13人。
實有車輛編制2輛,在編實有車輛2輛。
第二部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
(詳見附件)
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2017年度收入合計14,808,747.33元。其中:財政撥款收入14,668,747.33元,占總收入的99.05%;上級補(bǔ)助收入0元,占總收入的0%;事業(yè)收入0元,占總收入的0%;經(jīng)營收入0元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0元,占總收入的0%;其他收入140,000.00元,占總收入的0.95%。與上年對比總收入減少323,863.72元,主要原因:其他收入減少,省級工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)減少。
二、支出決算情況說明
臨滄市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2017年度支出合計17,482,865.05元。其中:基本支出10,534,747.33元,占總支出的60.26%;項目支出6,948,117.72元,占總支出的39.74%;上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元,占總支出的0%。與上年對比增加4,938,599.72元,主要原因人員變動,專項建設(shè)項目推進(jìn)實施。
(一)基本支出情況
2017年度用于保障臨滄市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出10,534,747.33元。與上年對比增加2,311,773.36元,主要原因:2017年工作增資及新增人員的工資福利等經(jīng)費(fèi)支出增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的93.3%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的6.7%。
(二)項目支出情況
2017年度用于保障臨滄市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出6,948,117.72元。與上年對比增加2,626,826.36元,主要原因是:市住建系統(tǒng)工作任務(wù)增加,專項建設(shè)項目推進(jìn)實施。具體支出如下:一般公共服務(wù)支出1,050,000.00元,國防支出2,665,000.00元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出2,983,117.72元,其他支出250,000.00元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
臨滄市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入14,668,747.33元,占本年收入合計的99.05%。與上年對比增加1,609,373.36元,主要原因是:人員變動,專項建設(shè)項目推進(jìn)實施。
臨滄市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出16,633,747.33元,占本年支出合計的95.14%。與上年對比增加5,301,062.41元,主要原因是:人員變動,專項建設(shè)項目推進(jìn)實施。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類)支出1,050,000.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.31%。主要用于亞洲微電影主題公園改造項目支出;
2.國防(類)支出2,665,000.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的16.02%。主要用于專項建設(shè)項目方面的支出;
3.社會保障和就業(yè)(類)支出1,256,259.86元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.55%。主要用于離退休人員工資及公用經(jīng)費(fèi)、在職人員基本養(yǎng)老保險單位繳費(fèi)支出;
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出379,500.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.28%,主要用于職工醫(yī)療費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療費(fèi)、遺屬生活補(bǔ)助費(fèi);
5.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出10,361,088.47元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的62.3%,主要用于職人員基本工資和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出;
6.住房保障(類)支出671,899.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.04%,主要用于職工個人住房改革支出;
7.其他(類)支出250,000.00元, 占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.5%,主要用于專項建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)支出。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
臨滄市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為540,000.00元,支出決算為225,358.09元,完成預(yù)算的41.73%。其中:公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為128,653.58元,完成預(yù)算的35.74%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為96,704.51元,完成預(yù)算的53.72%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:堅持厲行節(jié)約,嚴(yán)格落實財經(jīng)法律法規(guī),規(guī)范各項經(jīng)費(fèi)支出。
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年減少32,771.26元,下降12.70 %。其中:公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少53,898.77元,下降29.53%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加21,127.51元,增加27.95%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因:一是省級加大對農(nóng)危改、城鄉(xiāng)人居環(huán)境提升工作督查。二是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理,確保按政策,按標(biāo)準(zhǔn)支出。三是嚴(yán)格落實財經(jīng)法律法規(guī),規(guī)范各項經(jīng)費(fèi)支出。四是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車定點(diǎn)維修、定點(diǎn)保險、定點(diǎn)加油制度。五是堅持厲行節(jié)約,有利公務(wù)的原則,不搞超標(biāo)準(zhǔn)接待,嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待事前報告審批制度,嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)用支出。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出128,653.58元,占,57.09%;公務(wù)接待費(fèi)支出,96,704.51元,占42.91%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費(fèi)支出0元,共安排因公出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出128,653.58元。其中:
公務(wù)用車購置支出0元,購置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出128,653.58元,開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于保障城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施建設(shè)、城鎮(zhèn)保障安居工程建設(shè)、農(nóng)村危房改造及地震安居工程建設(shè)、人居環(huán)境提升行動和傳統(tǒng)村落保護(hù)等工作產(chǎn)生的車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出96,704.51元。其中:
國內(nèi)接待費(fèi)支出96,704.51元(其中:外事接待費(fèi)支出0元),共安排國內(nèi)公務(wù)接待89批次(其中:外事接待0批次),接待人次665人(其中:外事接待人次0人)。主要用于保障城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施建設(shè)、城鎮(zhèn)保障安居工程建設(shè)、農(nóng)村危房改造及地震安居工程建設(shè)、人居環(huán)境提升行動和傳統(tǒng)村落保護(hù)等工作發(fā)生的接待支出。
國(境)外接待費(fèi)支出0元,共安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。
五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明
2017年本單位未發(fā)生政府性基金財政收支,所以附表07表無數(shù)據(jù)。
六、財政專戶管理資金財政撥款收支決算情況說明
2017年本單位未發(fā)生財政專戶管理資金收支,所以附表08表無數(shù)據(jù)。
七、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
臨滄市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出705,926.46元,與上年對比增加114,419.07元,主要原因是2017年城鄉(xiāng)建設(shè)工作任務(wù)的加重及新增人員經(jīng)費(fèi)增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公設(shè)備購置等。
(二)國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日,臨滄市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局資產(chǎn)總額101,314,023.08元,其中,流動資產(chǎn)7,7197,245.84元,固定資產(chǎn)20,004,377.24元,對外投資及有價證券0元,在建工程70,000.00元,無形資產(chǎn)4,282,400.00元,其他資產(chǎn)0元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加10,219,281.14元,其中固定資產(chǎn)增加104,040.00元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛3輛,賬面原值655,000.00元;報廢報損資產(chǎn)0項,賬面原值0元,實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
國有資產(chǎn)占有使用情況 |
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單位:元 |
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項目 |
行次 |
資產(chǎn)總額 |
流動資產(chǎn) |
固定資產(chǎn) |
對外投資/有價證券 |
在建工程 |
無形資產(chǎn) |
其他資產(chǎn) |
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小計 |
房屋構(gòu)筑物 |
車輛 |
單價200萬以上大型設(shè)備 |
其他固定資產(chǎn) |
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欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合計 |
1 |
101314023 |
77197245 |
20004377 |
14316493 |
1134803 |
4553080 |
70000 |
4280400 |
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填報說明:1.資產(chǎn)總額=流動資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產(chǎn)+其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價200萬元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn) |
(三)政府采購支出情況
2017年度,部門政府采購支出總額104,040.00元,其中:政府采購貨物支出104,040.00元。
政府采購情況表 |
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單位:元 |
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項目 |
采購計劃金額 |
實際采購金額 |
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總計 |
采購預(yù)算(財政性資金) |
非財政性資金 |
總計 |
采購預(yù)算(財政性資金) |
非財政性資金 |
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合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
其他資金 |
合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
其他資金 |
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合 計 |
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貨物 |
104040 |
104040 |
104040 |
104040 |
104040 |
104040 |
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工程 |
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服務(wù) |
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注:1.本表反映各部門和單位納入部門預(yù)算范圍的各項政府采購預(yù)算及支出情況,表中數(shù)據(jù)取自政府采購信息統(tǒng)計報表中“政府采購資金情況表”。 |
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2.本表“財政性資金”是指納入預(yù)算管理的資金,具體包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等各項收入。以財政性資金作為還款來源的借貸資金,視同財政性資金。 |
績效自評信息情況
2017年,全市住建行業(yè)固定資產(chǎn)投資項目達(dá)837個,完成投資300.2億元,比2016年增長15.24%,完成全年目標(biāo)任務(wù)300億元的100.07%,占全市固定資產(chǎn)投資總量的1170億元的25.6%,考核目標(biāo)任務(wù)和實際完成情況均在全市10個考核部門中位列第一;向上爭取資金完成12.12億元,比2016年增長3.7%,占全年目標(biāo)任務(wù)12.45億元的97.35%;招商引資項目221個,到位資金230.37億元,比2016年增長17.5%,完成全年目標(biāo)任務(wù)225.4億元的102.2%;建筑業(yè)產(chǎn)值完成60.48億元,比2016年增長9.8%,完成年度目標(biāo)任務(wù)58.96億元的103%;建筑業(yè)增加值完成85億元,比2016年增長15.9%,完成年度目標(biāo)任務(wù)86.2億元的98.6%;商品房(含期房、現(xiàn)房)銷售面積為87.62萬平米,比2016年增長10.58%,完成年度目標(biāo)任務(wù)87.18萬平方米的100.5%;房地產(chǎn)單位從業(yè)人員數(shù)8047人,比2016年增長10.87%,完成目標(biāo)任務(wù)7693人的104.6%;房地產(chǎn)單位從業(yè)人員工資報酬21148.2萬元,比2016年增長19.31%,完成目標(biāo)任務(wù)20386萬元的103.74%。
一是加快城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。2017年,開工建設(shè)城市地下綜合管廊5.56公里完成投資5.33億元,建設(shè)海綿城市2.58平方公里完成投資8.69億元;建成城市公廁及旅游公廁70座,完成投資3400萬元,建設(shè)城市污水管網(wǎng)41.13公里,完成投資7400萬元;園林城市建設(shè)成效明顯,2017年全市建成區(qū)綠地率達(dá)35%,建成區(qū)綠化覆蓋率達(dá)39.85%,人均公園綠地面積達(dá)11.05平方米,鎮(zhèn)康縣被住建部命名為國家園林縣城。“10.7”地震災(zāi)后恢復(fù)重建通過了省級綜合驗收。
二是積極推進(jìn)房地產(chǎn)業(yè)和保障性安居工程。堅決落實做好房地產(chǎn)市場調(diào)控、穩(wěn)定房地產(chǎn)市場的有關(guān)要求,2017年,全市累計批準(zhǔn)預(yù)售未售商品房面積161.66萬平方米,新開工城鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造4242套(戶),完成投資18.15億元;在建的城鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造項目基本建成9840套(戶),完成投資32.18億元;累計分配公共租賃住房63351套(含預(yù)分配8742套);歷年續(xù)建的公共租賃住房基本建成1943套,完成投資4787萬元。
三是認(rèn)真抓好農(nóng)村危房改造和抗震安居工程。全市共投入農(nóng)危改資金76.72億元,開工農(nóng)村危房改造73896戶,占年度計劃70000戶的105.57%;已竣工72201戶,完成年度目標(biāo)任務(wù)103.14%;建檔立卡貧困戶危房改造開工23226戶,占年度計劃16576戶的140.12%;已竣工21520戶,完成年度目標(biāo)任務(wù)129.83%。切實抓好4類重點(diǎn)對象危房的認(rèn)定、篩選、比對、錄入工作,4類重點(diǎn)對象農(nóng)村危房改造已開工30537戶,完成省下達(dá)目標(biāo)任務(wù)27000戶的131.1%。積極爭取項目資金,爭取上級4類重點(diǎn)對象農(nóng)村危房改造補(bǔ)助資金約6.21億元,戶均補(bǔ)助2.29萬元;爭取國開行40.1億元的貧困村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目貸款,目前已落實8個縣(區(qū))貸款資金24.7億元;累計爭取省級規(guī)劃建設(shè)示范村121個,爭取項目貸款資金2.45億元;爭取農(nóng)村人居環(huán)境治理補(bǔ)助資金9300萬元;爭取中國傳統(tǒng)村落34個補(bǔ)助資金8970萬元。
四是全面推進(jìn)城鄉(xiāng)人居環(huán)境提升行動。以“六抓六解決”為抓手,強(qiáng)勢推進(jìn)“治亂、治臟、治污、治堵、拆違增綠”五項重點(diǎn)工作,實施“河長、湖長、街長、路長、園長、山長”六長制。全市共整治占道經(jīng)營、亂搭亂建10多萬件,城鄉(xiāng)臟亂差現(xiàn)象得到較大改善,打通主城區(qū)“斷頭路、丁字路”24條(段),鐵腕治“兩違”,累計查處違法建筑面積107萬平方米,全力實施“增花、增果、增水、增光”工程;鄉(xiāng)鎮(zhèn)自來水供水設(shè)施覆蓋率達(dá)89.71%,污水設(shè)施覆蓋率達(dá)67.65%,96%的建制村、97%的自然村實現(xiàn)生活垃圾有效治理。68個鄉(xiāng)鎮(zhèn)現(xiàn)已建成2座及以上公廁、936個建制村已建成1座以上公廁,實現(xiàn)了全覆蓋。城鄉(xiāng)“三改”工作持續(xù)推進(jìn),完成舊住宅區(qū)改造41萬平方米、舊廠區(qū)改造18萬平方米,開工城鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造4242套(戶)。“雙江勐庫鎮(zhèn)”被列為第二批全國特色小鎮(zhèn)。
五是強(qiáng)化建筑業(yè)市場和安全生產(chǎn)的監(jiān)管。加強(qiáng)對全市67家建筑業(yè)施工總承包企業(yè)、14家專業(yè)承包企業(yè)的管理,全面落實五方主體項目負(fù)責(zé)人質(zhì)量終身責(zé)任,嚴(yán)厲打擊建筑施工違法違規(guī)行為,保障工程質(zhì)量,促進(jìn)建筑業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。2017年全市辦理工程報建項目370個,在建項目250個,工程總投資規(guī)模114.17億元,監(jiān)管施工總面積達(dá)289萬平方米。一年來共檢查工地356個,發(fā)現(xiàn)各類問題隱患906條,提出整改意見906條,共發(fā)現(xiàn)查出建筑施工、燃?xì)饨?jīng)營站點(diǎn)安全隱患135處,發(fā)出整改通知289份,發(fā)出行政處罰告知書21份,處罰金額25.6萬元。加大對全市建筑施工安全生產(chǎn)檢查力度,組織開展建筑行業(yè)安全生產(chǎn)大檢查,切實提高住建系統(tǒng)安全監(jiān)管隊伍的監(jiān)管業(yè)務(wù)能力和現(xiàn)場管理水平。
(五)其他重要事項情況說明
2017年的部門決算事項中無需要說明的其他重要事項。
(六)相關(guān)口徑說明
1.基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
3.按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi),指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項目支出)。
第四部分 名詞解釋
本單位2017年部門決算公開說明未使用專用名詞,所以無名詞解釋。