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政府信息公開
(市統(tǒng)計局)
索引號
tjj22/2024-00029
發(fā)布機(jī)構(gòu)
臨滄市統(tǒng)計局
文  號
發(fā)布日期
2020-09-09
臨滄市統(tǒng)計局2019年度部門決算
作者:市統(tǒng)計局 瀏覽次數(shù):67 字體:【

  監(jiān)督索引號53090000741001000

  臨滄市統(tǒng)計局2019年度部門決算

  

  目錄

第一部分 臨滄市統(tǒng)計局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、三公經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

(一)項目支出績效自評/項目支出績效自評報告(表)

(二)部門整體支出績效自評報告

(三)部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

  第一部分 臨滄市統(tǒng)計局概況

  一、主要職能

  (一)主要職能

  臨滄市統(tǒng)計局:主管全市統(tǒng)計和國民經(jīng)濟(jì)核算工作。

  臨滄市統(tǒng)計局普查中心:組織指導(dǎo)全市開展人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等全國、全省重大國情國力調(diào)查普查等工作。

  臨滄市統(tǒng)計數(shù)據(jù)處理中心:負(fù)責(zé)全市統(tǒng)計系統(tǒng)計算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及管理,全市統(tǒng)計系統(tǒng)的計算機(jī)技術(shù)指導(dǎo)、人員培訓(xùn)及設(shè)備維護(hù)管理,各類普查、重大國情國力、市情市力調(diào)查數(shù)據(jù)處理的組織實施,全市統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫的建庫及管理,局機(jī)關(guān)資料編排

  (二)2019年度重點工作任務(wù)介紹

  2019年度,臨滄市統(tǒng)計局牢固樹立統(tǒng)計工作新理念,按照新形勢提出了新要求,改革創(chuàng)新、強(qiáng)化職能,進(jìn)一步提高辦公室工作質(zhì)量和服務(wù)水平,圓滿完成了各項工作任務(wù)。主要工作:

1、抓好重大事項報告和值班工作,確保零失誤2019年以來,市統(tǒng)計局辦公室嚴(yán)格按照《臨滄市統(tǒng)計局重大事項報告制度》規(guī)定以及全省統(tǒng)計系統(tǒng)“作風(fēng)建設(shè)年”活動安排,堅決貫徹執(zhí)行局黨組作出的各項決定,堅決貫徹關(guān)于統(tǒng)計改革發(fā)展的各項任務(wù)要求。確保全市統(tǒng)計系統(tǒng)自上而下政令通暢、令行禁止。一年來,我市統(tǒng)計系統(tǒng)未發(fā)生重大突發(fā)事件。在貫徹落實國家統(tǒng)計局、省統(tǒng)計局重大部署工作方面均做到及時響應(yīng)上級部署、及時傳達(dá)安排、及時總結(jié)上報。值班工作方面,我們堅持周末、節(jié)假日安排領(lǐng)導(dǎo)帶班、科室中心負(fù)責(zé)人輪流值班制度,無怠班延誤情況發(fā)生。

   2、重視保密工作,為維護(hù)國家安全提供堅實保障。召開領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室保密工作研判分析會議1次,選派了具有一定電腦操作基礎(chǔ)的兩名技術(shù)骨干開展保密自檢自查工作,對全局12個科室中心進(jìn)行全覆蓋式保密檢查一次。認(rèn)真組織干部職工組織開展網(wǎng)絡(luò)安全專題教育,提升全局反奸防諜意識和網(wǎng)絡(luò)安全意識。嚴(yán)格按照國家保密規(guī)定處理涉密文件,做到專人、專柜管理,限時辦結(jié)、定時清退。做到數(shù)據(jù)文件無毒上載,定期要求各專業(yè)將專業(yè)數(shù)據(jù)資料和各項調(diào)查數(shù)據(jù)進(jìn)行整理備份,確保全局統(tǒng)計數(shù)據(jù)資料的完整與安全。2019年內(nèi),我局無失泄密情況發(fā)生。

   3、廉潔高效,確保財務(wù)運(yùn)行依法依紀(jì)。嚴(yán)格落實習(xí)近平總書記重要指示精神,自覺執(zhí)行省委、市委關(guān)于基層減負(fù)工作安排,抓好市委巡察反饋意見整改,辦文辦會辦事做到合法合規(guī)、節(jié)儉有度。一是嚴(yán)格執(zhí)行《臨滄市統(tǒng)計局財務(wù)管理內(nèi)部控制制度》《臨滄市統(tǒng)計局公務(wù)用車管理制度》,杜絕一切違反規(guī)定的情況發(fā)生。二是認(rèn)真嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定、中共中央國務(wù)院黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例,省、市委實施辦法、臨滄市國內(nèi)公務(wù)接待“十不準(zhǔn)”和省統(tǒng)計局的有關(guān)要求,貫徹省統(tǒng)計局要求,嚴(yán)管“三公”經(jīng)費(fèi)等規(guī)定。在上級領(lǐng)導(dǎo)到臨滄的公務(wù)活動安排上,堅持公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn),堅持公務(wù)用車相關(guān)規(guī)定,嚴(yán)禁鋪張浪費(fèi),嚴(yán)禁公車私用。積極為省局領(lǐng)導(dǎo)及處室專業(yè)到臨視察指導(dǎo)培訓(xùn)工作提供簡潔高效優(yōu)質(zhì)服務(wù),認(rèn)真安排領(lǐng)導(dǎo)的各類公務(wù)活動,做到不超標(biāo)準(zhǔn)、不觸底線。2019年,圓滿完成了省局領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)處室領(lǐng)導(dǎo)、專家到臨滄視察調(diào)研、檢查指導(dǎo)的有關(guān)公務(wù)接待工作,按照規(guī)定和要求抓節(jié)儉、抓細(xì)節(jié)、抓具體,確保各類公務(wù)活動圓滿滿意、符合規(guī)定,樹立了良好的對上對下對外形象。三是節(jié)儉高效辦會,做到能合并開的會合并開、能夠用視頻開的用視頻開,切實為基層統(tǒng)計機(jī)構(gòu)減輕負(fù)擔(dān),也大大降低了機(jī)關(guān)會議開支。四是嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律,加強(qiáng)單位財務(wù)管理,提升會計信息質(zhì)量,提高財政資金使用效益無私設(shè)“小金庫”。無違規(guī)發(fā)放獎金、通訊費(fèi)等問題。無非稅收入項目。資金使用不存在擠占、挪用以及超范圍使用情況。

   4、做好年度內(nèi)各項統(tǒng)計工作,提高了統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量,為市委、市政府提供統(tǒng)計信息支持。印發(fā)《臨滄統(tǒng)計年鑒》400本,《臨滄領(lǐng)導(dǎo)干部手冊》2000冊。

5、做好第七次全國人口普查前期宣傳工作。

   6、圓滿完成第十屆統(tǒng)計日開放日活動。制作布標(biāo)2條、宣傳展板6塊、發(fā)放統(tǒng)計法律宣傳冊3000冊。

  二、部門基本情況

  (一)部門決算單位構(gòu)成

  納入臨滄市統(tǒng)計局2019年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位1臨滄市統(tǒng)計局機(jī)關(guān)(內(nèi)設(shè)科室包括:辦公室、統(tǒng)計制度法規(guī)科、國民經(jīng)濟(jì)綜合核算統(tǒng)計科、工業(yè)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計科、能耗統(tǒng)計科、固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計科、農(nóng)村社會經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計科、文化產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計科、服務(wù)業(yè)統(tǒng)計科、縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展統(tǒng)計監(jiān)測辦公室。)

  內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)2個,分別為臨滄市普查中心及臨滄市統(tǒng)計數(shù)據(jù)處理中心。

  (二)部門人員和車輛的編制及實有情況

  臨滄市統(tǒng)計局部門2019年末編制數(shù)為38其中:行政編制17人(含行政工勤編制2人),事業(yè)編制21人(含參公管理事業(yè)編制12人)在職在編實有行政人員18人(含行政工勤人員2人),事業(yè)人員19人(含參公管理事業(yè)人員10人)。

  離退休人員18人。其中:離休0人,退休18人。

  實有車輛編制1輛,在編實有車輛1輛。

  

  第二部分 2019年度部門決算表

  (詳見附件)

  

  第三部分 2019年度部門決算情況說明

  一、收入決算情況說明

  臨滄市統(tǒng)計局部門2019年度收入合計837.7萬元。其中:財政撥款收入835.94萬元,占總收入的99.79%,財政撥款收入比上年同期減11.52%;其他收入1.76萬元,占總收入的0.21%,其他收入與上年相比減52.56%收入增減主要原因分析:一方面由于2019年內(nèi)陸續(xù)退休4人,人員經(jīng)費(fèi)減少;另一方面由于項目經(jīng)費(fèi)的減少,因2019年是經(jīng)濟(jì)普查的收尾階段,項目經(jīng)費(fèi)自然比上一年度減少,財政撥款收入減少,進(jìn)而總收入減少。

  二、支出決算情況說明

  臨滄市統(tǒng)計局部門2019年度支出合計840.46萬元。其中:基本支出750.14萬元,占總支出的89.25%,基本支出與上年相比,減6.49%。由于2019年年內(nèi)陸續(xù)退休4人,致使基本支出減少。項目支出90.32萬元,占總支出的10.75%,項目支出與上年相比,減32.56%。因2018年是全國第四次經(jīng)濟(jì)普查的關(guān)鍵時期,各項開支大,2019年度主要是數(shù)據(jù)審核、匯總等收尾工作,開支比上年度減少。

  (一)基本支出情況

  2019年度用于保障臨滄市統(tǒng)計局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出750.14萬元。與上年相比,減少52.09萬元,減6.49%。由于2019年內(nèi)陸續(xù)退休4人,致使人員工資減少,日常支出減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的93.03%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的6.97%。人均支出為20.27萬元/人。

  (二)項目支出情況

  2019年度用于保障臨滄市統(tǒng)計局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出90.32萬元。與上年對比減少43.6萬元,減32.56%。主要原因分析2019年度,是第四次全國經(jīng)濟(jì)普查數(shù)據(jù)審核及匯總等收尾工作階段,因此第四次全國經(jīng)濟(jì)普查項目的開支少于上一年度。加之日常統(tǒng)計業(yè)務(wù)的開支比上年度減少,整體上項目支出減少。具體項目開支及開展工作情況:日常統(tǒng)計業(yè)務(wù)費(fèi)專項工作經(jīng)費(fèi)支出56.33萬元,用于日常國民經(jīng)濟(jì)核算、固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計、服務(wù)業(yè)統(tǒng)計調(diào)查、工業(yè)統(tǒng)計、建筑業(yè)統(tǒng)計、統(tǒng)計執(zhí)法、文化產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計等日常統(tǒng)計工作運(yùn)行經(jīng)費(fèi);編印資料性刊物《統(tǒng)計年鑒、領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)手冊、經(jīng)濟(jì)參考月快報》;建立市、縣區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)三級互聯(lián)網(wǎng)信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)和數(shù)據(jù)處理所需的網(wǎng)絡(luò)線租費(fèi)用及日常維護(hù)經(jīng)費(fèi)。專項普查活動經(jīng)費(fèi)支出33.99萬元,用于普查數(shù)據(jù)的審核、匯總上報、有關(guān)培訓(xùn)費(fèi)、印刷費(fèi)和辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等。

  三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

  (一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

  臨滄市統(tǒng)計局部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出836.85萬元,占本年支出合計的99.57%。與上年相比,減少97.96萬元,減10.48%。主要原因分析:由于2019年年內(nèi)陸續(xù)退休4人,基本支出減少。第四次全國經(jīng)濟(jì)普查項目接近尾聲,項目支出減少。致使一般公共財政預(yù)算撥款支出減少。

  (二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)(類)支出648.07萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的77.44%。與上年相比,減少86.21萬元,同比減少11.74%。主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)及2019年各項工作任務(wù)和專項統(tǒng)計業(yè)務(wù)的工作經(jīng)費(fèi),支出比去年減少;

  2.社會保障和就業(yè)(類)支出104.31萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的12.46%,該支出與上年相比,同比減少21.36%,主要用于歸口管理的行政單位離退休人員補(bǔ)助,遺屬補(bǔ)助

  3.衛(wèi)生健康(類)支出45.81萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.47%。支出比上年同期增58.68%,主要用于行政單位醫(yī)療及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出;

  4.住房保障(類)支出38.66萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.62%。該支出與上年度相比,減0.9%;主要用于本單位職工住房公積金支出。

  四、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

  (一) 一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

  臨滄市統(tǒng)計局部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為11.8萬元,較上年增加0萬元,增長0%。支出決算為4.59萬元,完成預(yù)算的38.9%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為4.1萬元,完成預(yù)算的45.56%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.49萬元,完成預(yù)算的17.5%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:年內(nèi)單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定、厲行節(jié)約及公務(wù)接待制度、規(guī)范控制公車使用,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

  2019年度一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少2.92萬元,下降38.9%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算減少0萬元,下降0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少1.34萬元,下降24.66%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1.58萬元,下降76.4%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因:年內(nèi)單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定、厲行節(jié)約及公務(wù)接待制度、規(guī)范控制公車使用,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

  (二) 一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

  2019年度一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.1萬元,占89.37%;公務(wù)接待費(fèi)支出0.49萬元,占10.63%。具體情況如下:

  1.本單位無因公出國(境)費(fèi)用支出

  2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.1萬元。其中:

  本年度未發(fā)生公車購置支出。

  公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出4.1萬元,與上年相比減少1.34萬元,減24.66%。開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于(相關(guān)工作范圍)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

  3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.49萬元。其中:

  國內(nèi)接待費(fèi)支出0.49萬元,無外事接待費(fèi)用,與上年相比減少1.58萬元,減76.4%。共安排國內(nèi)公務(wù)接待5批次,無外事接待,接待人次為82人。主要用于臨滄市統(tǒng)計局開展統(tǒng)計業(yè)務(wù)相關(guān)工作發(fā)生的接待支出。

  本年度未發(fā)生國(境)外接待費(fèi)支出

  第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

  一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

  臨滄市統(tǒng)計局部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出52.29萬元,與上年對比,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少4.55萬元,同比減少8%。主要原因分析2019年為第四次全國經(jīng)濟(jì)普查的收尾階段,差旅費(fèi)及辦公費(fèi)減少,加之公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的減少,致使機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出。

  二、國有資產(chǎn)占用情況

  截至2019年12月31日,臨滄市統(tǒng)計局部門資產(chǎn)總額57.20元,其中,流動資產(chǎn)21.62元,固定資產(chǎn)35.58元,無形資產(chǎn)0元。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少27.96萬元,其中;流動資產(chǎn)減少12.41萬元,固定資產(chǎn)減少15.55萬元。本單位實有車輛1輛,原價為35.44萬元,現(xiàn)已提完折舊。

  

  國有資產(chǎn)占有使用情況表

  

  

  

  

  

  

單位:元

  項目

  行次

 資產(chǎn)

總額

 流動

資產(chǎn)

  固定資產(chǎn)

對外投資/有價證券

  在建工程

  無形資產(chǎn)

  其他資產(chǎn)

  小計

 房屋構(gòu) 筑物

  車輛

單價200萬以上大型設(shè)備

其他固定資產(chǎn)

  

  欄次

  

1

2

3

4

5

6

7

8

 9

10

11

  合計

1

571990.62

216179.85

355810.77

19487.80

0

0

336322.97

 0

0

 0

 0

  

  

  填報說明:1.資產(chǎn)總額=流動資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產(chǎn)+其他資產(chǎn)

  2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價200萬元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn)

  三、政府采購支出情況

  2019年度,本單位未發(fā)生政府采購支出。

  四、部門績效自評情況

  部門績效自評情況表詳見附表(附表9-附表11)

  五、其他重要事項情況說明

  臨滄市統(tǒng)計局無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出、財政專戶管理資金收入支出。

  六、相關(guān)口徑說明

  (一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

  (二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

  (三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi),指公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

  (四)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項目支出)。

  第五部分 名詞解釋

  1.財政撥款收入:財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金

  2.其他收入:指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項收入。

  3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余:指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

  4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排,因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項目支出。

  5.基本支出:指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出,分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

  6.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  監(jiān)督索引號53090000741001111

 


 

  

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