監(jiān)督索引號53090000946701000
臨滄市環(huán)境保護(hù)局
2018年度部門決算公開情況說明
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
五、政府性基金收支決算情況說明
六、財(cái)政專戶資金收支情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
(一)項(xiàng)目支出概況
(二)項(xiàng)目支出績效自評
(三)項(xiàng)目績效目標(biāo)管理
(四)2018部門整體支出績效自評報(bào)告
(五)部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
(一)主要職能
一是負(fù)責(zé)建立健全環(huán)境保護(hù)基本制度。二是承擔(dān)落實(shí)減排目標(biāo)的責(zé)任。三是負(fù)責(zé)重大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。四是承擔(dān)從源頭上預(yù)防、控制環(huán)境污染與破壞的責(zé)任。五是負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。六是負(fù)責(zé)核安全、輻射安全、放射性廢物的監(jiān)督管理。七是指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。八是負(fù)責(zé)提出環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向的建議,以及市級環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金安排計(jì)劃,配合有關(guān)部門做好組織實(shí)施、監(jiān)督工作。九是負(fù)責(zé)環(huán)境統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測和信息發(fā)布。十是組織環(huán)境保護(hù)科技發(fā)展、環(huán)境科學(xué)研究和技術(shù)工程示范,推動環(huán)境技術(shù)管理體系建設(shè)。十一是負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作。十二是承辦臨滄市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
一是突出污染減排,加快綠色低碳發(fā)展。二是強(qiáng)化環(huán)評服務(wù),助推產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級。三是加強(qiáng)生態(tài)保護(hù),提升生態(tài)環(huán)境優(yōu)勢。四是關(guān)注人居環(huán)境,提高全市環(huán)境質(zhì)量。五是嚴(yán)格環(huán)境監(jiān)管,保障全市環(huán)境安全。六是整治突出問題,加強(qiáng)輻射環(huán)境監(jiān)管。七是加強(qiáng)環(huán)境宣傳,增強(qiáng)公眾環(huán)保意識。八是狠抓隊(duì)伍建設(shè),增強(qiáng)環(huán)保服務(wù)能力。
二、部門基本情況
(一)部門決算單位構(gòu)成
臨滄市環(huán)境保護(hù)局為臨滄市人民政府工作部門(正處級)。全局共有11個科室、支隊(duì)、站、中心。即局辦公室、政策法規(guī)科、環(huán)境影響評價(jià)管理科、污染控制科、自然保護(hù)科、核安全與輻射環(huán)境管理科、環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)(為參公管理事業(yè)單位)、環(huán)境保護(hù)宣教中心(全額撥款的事業(yè)單位)、環(huán)境評估中心(全額撥款的事業(yè)單位)、環(huán)境監(jiān)測站(全額撥款的事業(yè)單位,且財(cái)務(wù)獨(dú)立核算)、輻射環(huán)境監(jiān)督站(全額撥款的事業(yè)單位,且財(cái)務(wù)獨(dú)立核算)。
納入2018年部門決算編報(bào)的單位共3個,其中:行政單位1個,其他事業(yè)單位2個。與去年同期相比無增減,與去年一致。分別是:
1.臨滄市環(huán)境保護(hù)局(本級);
2.臨滄市環(huán)境監(jiān)測站;
3.臨滄市輻射環(huán)境監(jiān)督站。
(二)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
臨滄市環(huán)境保護(hù)局2018年末共有人員編制59人,其中:行政編制14人(含行政工勤編制2人),事業(yè)編制45人(含參公管理事業(yè)編制9人,參公管理工勤編制1人)。2018年末實(shí)有人員62人,其中:在職在編實(shí)有行政人員17人(含行政工勤人員2人),事業(yè)人員45人(含參公管理事業(yè)編制9人,參公管理工勤編制1人)。
離退休人員13人,其中:離休0人,退休13人。與去年同期相比無增減,與去年一致。
實(shí)有車輛編制6輛,在編實(shí)有車輛6輛。與去年同期相比無增減,與去年一致。
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
(詳見附件)
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市環(huán)境保護(hù)局2018年度總收入合計(jì)16,758,095.75元。其中:財(cái)政撥款收入16,621,161.47元,占總收入的99.18%,比上年同期減25.24%;上級補(bǔ)助收入0元,與上年同期相比無增減,與上年一致;事業(yè)收入0元,與上年同期相比無增減,與上年一致;經(jīng)營收入0元,與上年同期相比無增減,與上年一致;附屬單位繳款收入0元,與上年同期相比無增減,與上年一致;其他收入136,934.28元,占總收入的0.82%,比上年同期減65.49%。收入增減主要原因分析:與上年對比,2018年決算總收入比上年減少5,962,208.90元,下降26.24%。主要是財(cái)政撥款收入比上年減少5,702,343.18元,下降25.54%。
二、支出決算情況說明
臨滄市環(huán)境保護(hù)局2018年度支出合計(jì)18,611,241.66元。其中:基本支出10,636,351.11元,占總支出的57.15%,比上年同期增15.91%;項(xiàng)目支出7,974,890.55元,占總支出的42.85%,比上年同期減31.15%;上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元,與上年同期相比無增減,與上年一致。支出增減主要原因分析:與上年對比,2018年決算總支出比上年減少2,147,349.97元,下降10.34%。主要是節(jié)能環(huán)保支出比上年減少2,508,238.55元,下降13.38%。
(一)基本支出情況
2018年度用于保障臨滄市環(huán)境保護(hù)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出10,636,351.11元。比上年同期增15.91%,基本支出增減主要原因分析:人員經(jīng)費(fèi)比上年增加1,456,122.33元,增16.86%;日常公用經(jīng)費(fèi)比上年增加3,924.13元,增0.73%。
包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出10,095,042.15元占基本支出的94.91%,比上年增16.86%。人員經(jīng)費(fèi)支出增減主要原因分析:主要是工資福利支出9,810,843.15元,比上年增加1,930,469.03元,增24.5%。
辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)541,308.96元占基本支出的5.86%,比上年增0.73%。日常公用經(jīng)費(fèi)支出增減主要原因分析:主要是差旅費(fèi)支出51,655.63元,比上年增加22,038.34元,增74.41%。
2018年臨滄市環(huán)境保護(hù)局人均日常公用經(jīng)費(fèi)為8,730.79元。
(二)項(xiàng)目支出情況
2018年度用于保障臨滄市環(huán)境保護(hù)局局機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出7,974,890.55元。比上年同期減31.15%,主要原因分析:主要是節(jié)能環(huán)保支出比上年減少。其中21103污染防治支出比上年同期減少2,134,833.49元,下降66.25%。
具體項(xiàng)目開支及開展工作情況:
2018年度臨滄市環(huán)境保護(hù)局項(xiàng)目支出7,974,890.55元,分別為211節(jié)能環(huán)保支出7,968,890.55元,206科學(xué)技術(shù)支出6,000.00元。
211節(jié)能環(huán)保支出7,968,890.55元,主要用于開展污染減排,加快綠色低碳發(fā)展;強(qiáng)化環(huán)評服務(wù),助推產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級;加強(qiáng)生態(tài)保護(hù),提高全市環(huán)境質(zhì)量;嚴(yán)格環(huán)境監(jiān)管,保障全市環(huán)境安全;加強(qiáng)環(huán)境宣傳,增強(qiáng)公眾環(huán)保意識;狠抓隊(duì)伍建設(shè),增強(qiáng)環(huán)保服務(wù)能力。
按支出功能科目分類,分別為:
1.20604技術(shù)研究與開發(fā)支出6000.00元,比上年同期增加6000.00元。主要用于臨滄市輻射監(jiān)督站研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入。
2.21101環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出1,718,430.96元,比上年同期增加1,150,230.96元,增202.43%。其中:2110199其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出1,718,430.96元,主要用于開展第二次全國污染源普查工作1,118,430.96元;開展編制《瀾滄江流域(臨滄段)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃》資料收集、現(xiàn)場踏勘與調(diào)研等工作,編制規(guī)劃文本初稿等支出600,000.00元。
3.21103污染防治支出1,087,721.02元,比上年同期減少2,134,833.49元,減66.25%。其中:2110302水體238,050.00元,主要用于全市縣級以上集中式飲用水水源保護(hù)區(qū)劃定方案編制經(jīng)費(fèi)194,364.00元,小灣庫區(qū)生態(tài)安全基線調(diào)查與評估實(shí)施方案43,686.00元;2110305放射源和放射性廢物監(jiān)管230,180.49元,主要用于臨滄市環(huán)境輻射監(jiān)督站輻射環(huán)境監(jiān)測業(yè)務(wù)、大型儀器日常維護(hù)及檢定費(fèi)、實(shí)驗(yàn)室能力建設(shè)及人員培訓(xùn)等支出;2110399其他污染防治支出619,490.53元,主要用于開展云南省第二次污染源普查工作366,000.00元和開展正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3490.53元;臨滄市環(huán)境監(jiān)測站開展土壤污染防治工作250,000元。
4.21111污染減排支出5,162,738.57元,比上年同期減少784,108.88元,減13.19%。其中:
2111101環(huán)境監(jiān)測與信息4,164,561.18元,主要用于臨滄市環(huán)境監(jiān)測站3,423,561.18元(一是用于臨滄市環(huán)境監(jiān)測站環(huán)境監(jiān)測能力建設(shè)2,269,746.67元;二是用于臨滄市環(huán)境監(jiān)測站開展全市環(huán)境質(zhì)量狀況常規(guī)性監(jiān)測工作、監(jiān)測儀器運(yùn)行維護(hù)及標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)樣品購置和考核工作等支1,153,814.51元);用于臨滄市輻射監(jiān)督站環(huán)境監(jiān)測能力建設(shè)741,000.00元。
2111102環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察899,723.84元,主要用于環(huán)保執(zhí)法監(jiān)管工作;2111103減排專項(xiàng)支出98,453.55元,主要用于臨滄市環(huán)境監(jiān)測站開展全市污染源監(jiān)視性監(jiān)測和減排驗(yàn)收監(jiān)測工作。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
臨滄市環(huán)境保護(hù)局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出18,465,365.67元,占本年支出合計(jì)18,611,241.66元的99.22%。比上年同期減10.11%,主要原因分析:主要是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出中211節(jié)能環(huán)保支出16,097,463.59元比上年減少2,437,733.54元,下降13.15%。其中:21103污染防治支出1,046,145.03元,比上年同期減少2,089,704.26元,下降66.64%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.208類社會保障和就業(yè)支出1,309,510.68元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.09%,比上年同期增21.90%。主要用于2080501歸口管理的行政單位離退休290,136.00元,2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出972,228.20元,2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出47,146.48元。
2.210類醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出442,471.40元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.4%,比上年同期增23.32%,主要用于2101101行政單位醫(yī)療426,415.40元,2101102事業(yè)單位醫(yī)療72.00元,2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出15,984.00元。
3.210類節(jié)能環(huán)保支出16,097,463.59元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的87.18%,比上年同期減13.15%。主要用于21101環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出6,867,210.90元,21103污染防治支出1,046,145.03元,21111污染減排支出8,184,107.66元。
4.206類科學(xué)技術(shù)支出6,000.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.03%,比上年同期增6,000.00元。主要用于2060402應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)6,000.00元。
5.221類住房保障支出609,920.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.3%,比上年同期增6.27%。主要用于2210201住房公積金支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
臨滄市環(huán)境保護(hù)局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為456,100.00元,支出決算為425,855.09元,完成預(yù)算的93.37%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為0元,與上年同期相比無增減,與上年一致;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為381,152.39元,完成預(yù)算的110.13%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為44,702.70元,完成預(yù)算的40.64%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央省和市委、市政府有關(guān)厲行節(jié)約精神,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,公務(wù)接待費(fèi)支出比年初預(yù)算減少。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)425,855.09元比2017年增加33,354.18元,增長8.5%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算增加0元,與上年同期相比無增減,與上年一致;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加43,791.48元,增長12.98%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少10,437.30元,下降18.93%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因:環(huán)境監(jiān)管工作力度加大,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出比2017年增加43,791.48元,增長12.98%。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出0元,與上年同期相比無增減,與上年一致;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出381,152.39元,占89.5%;公務(wù)接待費(fèi)支出44,702.70元,占10.5%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費(fèi)支出0元,共安排因公出國(境)團(tuán)組0個,累計(jì)0人次。本單位2018年未發(fā)生因公出國(境)支出,所以沒有因公出國(境)費(fèi)支出,與上年同期相比無增減,與上年一致。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出381,152.39元,比上年同期增長12.98%,主要原因:環(huán)境監(jiān)管工作力度加大,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出比上年增加43,791.48元。其中:
公務(wù)用車購置支出0元,購置車輛0輛。本單位2018年未發(fā)生購置車輛支出,與上年同期相比無增減,與上年一致。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算數(shù)381,152.39元,比上年同期增長12.98%。主要原因:環(huán)境監(jiān)管工作力度加大。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為6輛。主要用于保障機(jī)關(guān)運(yùn)行及各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的開展所需的車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出44,702.70元,比上年同期下降18.93%,主要原因:我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央省和市委、市政府有關(guān)厲行節(jié)約精神,公務(wù)接待費(fèi)支出比上年減少。其中:
國內(nèi)接待費(fèi)支出44,702.70元(其中:外事接待費(fèi)支出0元),比上年同期下降18.93%,共安排國內(nèi)公務(wù)接待67批次(其中:外事接待0批次),接待人次357人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待上級和相關(guān)部門開展環(huán)境保護(hù)的各項(xiàng)工作發(fā)生的接待支出。
國(境)外接待費(fèi)支出0元,共安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。本單位2018年未發(fā)生國(境)外接待費(fèi)支出,與上年同期相比無增減,與上年一致。
五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說明
2018年本單位無政府性基金收支預(yù)算,未發(fā)生政府性基金預(yù)算收支,所以附表07表無數(shù)據(jù)。
六、財(cái)政專戶管理資金財(cái)政撥款收支決算情況說明
2018年本單位無財(cái)政專戶收支預(yù)算,未發(fā)生財(cái)政專戶收支,所以附表08表無數(shù)據(jù)。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
臨滄市環(huán)境保護(hù)局2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出443,862.55元,比上年同期增長11.93%,主要增減原因分析:主要是環(huán)境監(jiān)管工作力度加大,差旅費(fèi)支出49242.00元比上年同期增加38394.00元,增長353.93%。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障機(jī)關(guān)日常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日,2018年臨滄市環(huán)境保護(hù)局資產(chǎn)總額48,109,853.67元,其中,流動資產(chǎn)1,988,165.98元,固定資產(chǎn)44,874,294.10元,對外投資及有價(jià)證券0元,在建工程0元,無形資產(chǎn)原值1,553,666.00元,累計(jì)攤銷306,272.41元,無形資產(chǎn)凈值1,247,393.59元,其他資產(chǎn)0元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加3,620,968.43元,其中固定資產(chǎn)增加4,204,429.82元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)1項(xiàng),賬面原值8698元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表 |
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單位:元 |
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項(xiàng)目 |
行次 |
資產(chǎn)總額 |
流動資產(chǎn) |
固定資產(chǎn) |
對外投資/有價(jià)證券 |
在建工程 |
無形資產(chǎn) |
其他資產(chǎn) |
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小計(jì) |
房屋構(gòu)筑物 |
車輛 |
單價(jià)200萬以上大型設(shè)備 |
其他固定資產(chǎn) |
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欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合計(jì) |
1 |
48,109,853.67 |
1,988,165.98 |
40,669,864.28 |
16,261,353.68 |
2,328,611.00 |
26,284,329.42 |
1,247,393.59 |
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填報(bào)說明:1.資產(chǎn)總額=流動資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對外投資/有價(jià)證券+在建工程+無形資產(chǎn)+其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn) |
三、政府采購支出情況
2018年度,臨滄市環(huán)境保護(hù)局部門政府采購支出總額533,586.25元,比上年同期增長14.78%。其中:政府采購貨物支出533,586.25元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額533,586.25元,占政府采購支出總額的100%。
政府采購情況表 |
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單位:元 |
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項(xiàng)目 |
采購計(jì)劃金額 |
實(shí)際采購金額 |
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總計(jì) |
采購預(yù)算(財(cái)政性資金) |
非財(cái)政性資金 |
總計(jì) |
采購預(yù)算(財(cái)政性資金) |
非財(cái)政性資金 |
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合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
其他資金 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
其他資金 |
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合 計(jì) |
533,586.25 |
533,586.25 |
533,586.25 |
533,586.25 |
533,586.25 |
533,586.25 |
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貨物 |
533,586.25 |
533,586.25 |
533,586.25 |
533,586.25 |
533,586.25 |
533,586.25 |
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工程 |
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服務(wù) |
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注:1.本表反映各部門和單位納入部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購預(yù)算及支出情況,表中數(shù)據(jù)取自政府采購信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表中“政府采購資金情況表”。 |
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2.本表“財(cái)政性資金”是指納入預(yù)算管理的資金,具體包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等各項(xiàng)收入。以財(cái)政性資金作為還款來源的借貸資金,視同財(cái)政性資金。 |
四、部門績效自評情況
2018年度臨滄市環(huán)境保護(hù)局項(xiàng)目支出782.9萬元,較好完成年度計(jì)劃。項(xiàng)目支出績效自評:較好。
部門績效自評情況詳見附表(附表10—附表14)。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
2018年本單位未發(fā)生需著重說明的重要事項(xiàng)。
六、相關(guān)口徑說明
(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
(三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi),指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi)等);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
(四)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。
第五部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:財(cái)政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
2.其他收入:指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余:指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排,因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。
5.基本支出:指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出,分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
6.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號53090000946701111
附件: