公開情況說明
第一部分 臨滄市種子管理站概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
五、政府性基金收支決算情況說明
六、財政專戶資金收支情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
(一)項目支出概況
(二)項目支出績效自評
(三)項目績效目標(biāo)管理
(四)2018部門整體支出績效自評報告
(五)部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 臨滄市種子管理站概況
一、主要職能
(一)主要職能
臨滄市種子管理站是臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬事業(yè)單位,為正科級。
一是參與農(nóng)作物種質(zhì)資源調(diào)查、收集、整理、鑒定和交流利用。
二是負(fù)責(zé)轄區(qū)農(nóng)作物種子質(zhì)量抽查、檢測及技術(shù)研究。
三是參與農(nóng)作物品種審定和非主要農(nóng)作物品種登記,負(fù)責(zé)非主要農(nóng)作物品種鑒定評價。
四是負(fù)責(zé)種子試驗、檢驗、生產(chǎn)經(jīng)營、加工貯藏人員技術(shù)培訓(xùn)。
五是參與新品種選育、種業(yè)科技創(chuàng)新及科技成果推廣應(yīng)用。
六是承擔(dān)國家級、省級主要農(nóng)作物品種審定區(qū)域試驗和生產(chǎn)試驗。負(fù)責(zé)農(nóng)作物新品種試驗、示范、跟蹤評價。
七是負(fù)責(zé)主要農(nóng)作物自主試驗、聯(lián)合體試驗及主要農(nóng)作物種子跨區(qū)域引種試驗指導(dǎo)工作。
八是配合省、市做好救災(zāi)備荒種子儲備工作。
九是負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)種子價格分析、供求等信息整理上報。
十是完成臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局和上級機關(guān)交辦的其他任務(wù)。
(二)2018年度重點工作任務(wù)介紹
1.組織抓好國家、省、市級農(nóng)作物品種試驗示范。
2.切實做好種子質(zhì)量監(jiān)督管理。
3.全力抓好種子市場監(jiān)管。
4. 加大新修訂《中華人民共和國種子法》和農(nóng)業(yè)部三個配套規(guī)章的宣傳貫徹力度及學(xué)習(xí)。
5. 扎實抓好“掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”精準(zhǔn)扶貧工作。積極做好產(chǎn)業(yè)扶貧項目技術(shù)服務(wù)。
6. 完成“三區(qū)”科技特派員工作任務(wù)。
7. 切實抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)和財務(wù)管理工作。
二、部門基本情況
(一)部門決算單位構(gòu)成
納入臨滄市種子管理站2018年度部門決算編報的單位共1個。內(nèi)設(shè)辦公室、財務(wù)室、品管組、行業(yè)管理組、市場管理組、檢驗室6個職能科室。
(二)部門人員和車輛的編制及實有情況
臨滄市種子管理站2018年末在職人員編制29人。其中:事業(yè)編制29人,在職在編事業(yè)實有27人。
離退休人員28人。其中:離休0人,退休28人。
實有車輛編制2輛,在編實有車輛2輛。
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
(詳見附件)
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市種子管理站2018年度總收入合計5251017.81元。其中:財政撥款收入5200763.73元,占總收入的99.04%,比上年同期增19.56%;其他收入50254.00元,占總收入的0.96%,比上年同期減95.54%;收入增減主要原因分析:一是財政撥款收入增加是2018年增加著公務(wù)員醫(yī)療及社會保障等繳費。二是其他收入減少是2018年本著只減不增、厲行節(jié)約的原則。
二、支出決算情況說明
臨滄市種子管理站2018年度支出合計5332574.22元。其中:基本支出4890763.37元,占總支出的91.72%,比上年同期增20.17%;項目支出441810.85元,占總支出的8.28%,比上年同期減30.79%;支出增減主要原因分析:基本支出比上年增加820898.99元,項目支出比上年減少196538.18元。
(一)基本支出情況
2018年度用于保障臨滄市種子管理站機關(guān)事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的日常支出4890763.37元。比上年同期增20.17%,主要原因分析是2018年增加著公務(wù)員醫(yī)療及社會保障等繳費。包括基本工資、退休人員工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出4687088.39元,占基本支出的95.84%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費203674.98元,占基本支出的4.16%。
(二)項目支出情況
2018年度用于臨滄市種子管理站為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出441810.85元。與上年對比減少196538.18元,比上年同期減30.79%。主要原因是調(diào)整項目支出明細。具體項目開支及開展工作情況如下:
1.農(nóng)林水支出441810.85元。主要用于“三區(qū)”科學(xué)技術(shù)支出、玉米區(qū)域試驗、生產(chǎn)試驗、檢查門店、抽取及檢測種子 樣品、引進、展示和示范品種觀摩培訓(xùn)、市場執(zhí)法監(jiān)管項目專項經(jīng)費等。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
臨滄市種子管理站2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5187074.38元,占本年支出合計的97.27%。比上年同期增16.79%,主要原因是增加工資和養(yǎng)老保險支出。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.206類科學(xué)技術(shù)支出58316元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.12%,比上年同期減5.46%。主要用于其他科學(xué)技術(shù)如“三區(qū)”科技人員培訓(xùn)、差旅費等支出;
2.208類社會保障和就業(yè)支出1107909.68元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的21.36%,比上年同期增24.12%。主要用于離退休人員原渠道工資、撫恤金、在職人員基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金單位繳費支出;
3.210類醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出211957.78元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.09%,比上年同期增28.79%。主要用于事業(yè)單位職工醫(yī)療費支出;
4.213類農(nóng)林水支出3545286.92元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的68.35%,比上年同期增16.01%。主要用于在職人員基本工資和運行經(jīng)費支出,生產(chǎn)試驗、試驗示范、推廣服務(wù)、執(zhí)法監(jiān)管經(jīng)費等支出;
5.221類住房保障支出263604元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.08%,比上年同期減1.08%。主要用于職工個人住房改革支出。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
臨滄市種子管理站2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為55000元,支出決算為42164.8元,完成預(yù)算的76.66%。其中:因公出國(境)費支出決算為0元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購置及運行費支出決算為33924.8元,完成預(yù)算的107.7%;公務(wù)接待費支出決算為8240元,完成預(yù)算的34.33%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待方面嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定,堅持厲行節(jié)約,反對浪費,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待制度。公務(wù)用車運行維護費增加。一是因車輛年限較長維修費用增加;二是我站承擔(dān)試驗基地巡察。
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年減少34611.38元,下降45.08%。其中:公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少23328.38元,下降40.75%;公務(wù)接待費支出決算減少11283元,下降57.79%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少主要原因是公務(wù)接待費嚴(yán)格遵守公務(wù)接待制度,主要用于接待各省、市、縣級和企業(yè)參觀新品種區(qū)域試驗示范人員產(chǎn)生的費用,公務(wù)用車購置及運行維護費較2017年減少也是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定,堅持厲行節(jié)約。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,因公出國(境)費支出0元,占0%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出33924.8元,占80.46%;公務(wù)接待費支出8240元,占19.54%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出0元,比上年同期0%,共安排因公出國(境)團組XX個,累計0人次。開展內(nèi)容包括:具體出國開支及開展工作情況等。
2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出33924.8元,比上年同期下降40.75%。其中:公務(wù)用車運行維護支出33924.8元,比上年同期下降40.75%,開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于市種子管理站工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路費、保險費等。
3.公務(wù)接待費支出8240元,比上年同期下降57.79%。其中:國內(nèi)接待費支出8240元(其中:外事接待費支出0元)比上年同期下降57.79%,共安排國內(nèi)公務(wù)接待30批次(其中:外事接待0批次),接待人次280人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待各省、市、縣級和企業(yè)參觀新品種區(qū)域試驗示范人員等發(fā)生的接待費。
五、政府性基金收支決算情況說明
2018年本單位未發(fā)生政府性基金財政收支,所以附表07表無數(shù)據(jù)。
六、財政專戶資金收支情況說明
2017年本單位未發(fā)生財政專戶管理資金收支,所以附表08表無數(shù)據(jù)。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
臨滄市種子管理站屬于事業(yè)單位,無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日,臨滄市種子管理站資產(chǎn)總額11213583.62元,其中,流動資產(chǎn)3521063.07元,固定資產(chǎn)6534779.72元,對外投資及有價證券0元,在建工程0元,無形資產(chǎn)1157740.83元,其他資產(chǎn)0元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少384027.85元,其中固定資產(chǎn)減少1445512.25元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報廢報損資產(chǎn)19項,賬面原值133163.05元,實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表 |
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單位:元 |
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項目 |
行次 |
資產(chǎn)總額 |
流動資產(chǎn) |
固定資產(chǎn) |
對外投資/有價證券 |
在建工程 |
無形資產(chǎn) |
其他資產(chǎn) |
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小計 |
房屋構(gòu)筑物 |
車輛 |
單價200萬以上大型設(shè)備 |
其他固定資產(chǎn) |
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欄次 |
1 |
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3 |
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5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合計 |
1 |
11213583.62 |
3521063.07 |
6534779.72 |
4584630.82 |
566774 |
1383374.9 |
1157740.83 |
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填報說明:1.資產(chǎn)總額=流動資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產(chǎn)+其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價200萬元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn) |
三、政府采購支出情況
2018年度,部門政府采購支出總額20950元,比上年同期增加100%,其中:政府采購貨物支出20950元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元,占政府采購支出總額的100%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表(附表10—附表14)。
五、其他重要事項情況說明
2018年本單位未發(fā)生需著重說明的重要事項
六、相關(guān)口徑說明
(一)基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
(三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費,指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費等);公務(wù)用車運行維護費,指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
(四)“三公”經(jīng)費決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)(包括基本支出和項目支出)。
第五部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。
2.其他收入:指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余:指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排,因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。
5.基本支出:指預(yù)算單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出,分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
6.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。