監(jiān)督索引號53090000946900000
臨滄市工業(yè)和信息化局2025年預算公開目錄
第一部分 臨滄市工業(yè)和信息化局2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 臨滄市工業(yè)和信息化局2025年部門預算表
一、部門財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、部門財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)
六、“三公”經(jīng)費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、部門項目支出績效目標表
十、部門政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、部門政府購買服務預算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、中央和省轉(zhuǎn)移支付補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
臨滄市工業(yè)和信息化局2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責
(1)貫徹落實國家、省、市工業(yè)和信息化法律法規(guī)及方針政策;研究提出新型工業(yè)化發(fā)展規(guī)劃和政策措施,協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進程中的重大問題;根據(jù)全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃,制訂工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)專項規(guī)劃和年度計劃。
(2)研究提出工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策;提出調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)的政策建議;擬訂工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)布局規(guī)劃和結(jié)構(gòu)調(diào)整的政策措施,推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級,推進信息化與工業(yè)化融合;推進工業(yè)體制改革和管理創(chuàng)新;擬訂地方性行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標準。
(3)擬訂并組織實施產(chǎn)業(yè)投資政策建議和工業(yè)與信息化重大項目規(guī)劃;提出工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資規(guī)模及方向;提出市級財政對工業(yè)和信息化各項專項扶持資金的安排意見。
(4)監(jiān)測分析工業(yè)、信息化運行態(tài)勢并發(fā)布有關(guān)信息,進行預測預警和信息引導,協(xié)調(diào)解決行業(yè)運行發(fā)展中的有關(guān)問題并提出政策建議;負責工業(yè)應急管理;負責通信應急協(xié)調(diào)、無線電應急處置工作;負責轄區(qū)內(nèi)工業(yè)和信息化企業(yè)生產(chǎn)要素的組織協(xié)調(diào)保障工作;組織實施煤炭調(diào)度管理工作。
(5)擬訂企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新規(guī)劃和政策措施并組織實施,推進工業(yè)和信息化行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系建設,指導企業(yè)技術(shù)中心建設;指導利用先進適用技術(shù)改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),加快新技術(shù)、新工藝的應用,促進科技成果產(chǎn)業(yè)化;開展工業(yè)和信息化的對外合作與交流。
(6)依據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,推進產(chǎn)業(yè)鏈延伸及精深加工,優(yōu)化提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),發(fā)展壯大新興產(chǎn)業(yè);指導和推進企業(yè)信息技術(shù)創(chuàng)新機制的建立;指導工業(yè)和信息化產(chǎn)品質(zhì)量管理。
(7)工業(yè)和信息化行業(yè)管理;負責鹽業(yè)行政管理;參與協(xié)調(diào)交通綜合運輸;指導和推進工業(yè)和信息化物流企業(yè)發(fā)展;組織擬訂市級工業(yè)園區(qū)和特色園區(qū)發(fā)展規(guī)劃及政策措施,推動工業(yè)園區(qū)建設;推進工業(yè)和信息化項目向園區(qū)集中發(fā)展;負責市級工業(yè)園區(qū)和特色園區(qū)開發(fā)建設的綜合協(xié)調(diào)工作。
(8)擬定煤炭發(fā)展戰(zhàn)略、行業(yè)規(guī)劃和權(quán)限范圍內(nèi)的項目核準;負責指導煤炭生產(chǎn)、技術(shù)改造;負責煤礦安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理;參與擬訂能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進規(guī)劃;擬訂并組織實施工業(yè)、信息化的能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進政策;組織實施工業(yè)和信息化節(jié)能工作。
(9)指導中小企業(yè)發(fā)展,會同有關(guān)部門擬訂促進中小企業(yè)發(fā)展的有關(guān)政策和措施;推動建立完善服務體系,協(xié)調(diào)解決中小企業(yè)發(fā)展中的重大問題。
(10)擬訂信息化和工業(yè)化融合發(fā)展規(guī)劃、政策和措施;推進信息技術(shù)的推廣應用,促進工業(yè)化和信息化融合;協(xié)調(diào)通信運營企業(yè),加快通信基礎設施建設,促進電信、廣播電視和計算機網(wǎng)絡融合;指導協(xié)調(diào)工業(yè)企業(yè)電子商務發(fā)展;承擔電子信息產(chǎn)品制造的行業(yè)管理工作;指導監(jiān)督工業(yè)企業(yè)重要信息系統(tǒng)與基礎信息網(wǎng)絡的安全保障工作。
(11)統(tǒng)一配置和管理無線電頻譜資源,依法監(jiān)督管理無線電臺(站),協(xié)調(diào)處理軍地間無線電管理有關(guān)事宜,負責無線電電磁環(huán)境保護工作,負責無線電監(jiān)測、檢測、干擾查處,協(xié)調(diào)處理電磁干擾事宜,維護空中電波秩序,依法組織實施無線電管制。
(12)完成市委、市政府交辦的其他任務。
(二)機構(gòu)設置情況
臨滄市工業(yè)和信息化局設11個內(nèi)設機構(gòu)和機關(guān)黨委、離退休人員辦公室。
(1)辦公室。負責機關(guān)日常運轉(zhuǎn)工作;負責協(xié)調(diào)機關(guān)政務工作,制定機關(guān)工作制度;負責機關(guān)文電、機要、檔案、會務、接待、政務信息、安全保衛(wèi)等工作;負責分解各項工作目標任務和催辦督辦工作;負責組織機關(guān)政務公開、新聞發(fā)布、對外協(xié)調(diào)聯(lián)系;負責機關(guān)辦公設備配備和車輛管理;負責機關(guān)財務、資產(chǎn)管理等工作,指導并監(jiān)管下屬單位財務和資產(chǎn)管理工作;負責機關(guān)及指導歸口管理事業(yè)單位的機構(gòu)編制、人事管理、工資、隊伍建設等工作;負責機關(guān)公務員績效評價考核;協(xié)助做好離退休干部人事等相關(guān)工作;完成領導交辦的其他任務。
(2)規(guī)劃投資科。擬訂全市工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和相關(guān)政策措施并組織實施;編制工業(yè)和信息化投資及重大建設項目規(guī)劃,推進工業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級;負責全市重點工業(yè)項目的論證、篩選、儲備,抓好重點項目庫建設;承擔工業(yè)和信息化投資管理工作,協(xié)調(diào)推動重大工業(yè)建設項目的實施,做好重點項目統(tǒng)計、督查、考核工作;研究提出市級財政性工業(yè)發(fā)展資金使用方向、支持重點和安排意見;負責市級重點工業(yè)項目的聯(lián)系、銜接、招商、落實和協(xié)調(diào)服務工作;完成領導交辦的其他任務。
(3)政策法規(guī)科(行政審批科)。負責組織工業(yè)和信息化戰(zhàn)略性、前瞻性課題研究,提出年度課題安排意見;依據(jù)國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)準入條件,組織研究我市工業(yè)和信息化發(fā)展的對策措施,提出政策建議,組織起草工業(yè)和信息化綜合性政策文件;負責組織協(xié)調(diào)軍民融合、普法工作和行政審批制度改革;組織工業(yè)和信息化建設地方性規(guī)定草案的起草和協(xié)調(diào)工作,負責相關(guān)規(guī)范性文件的合法性審核;推進中小企業(yè)法律服務體系建設;承擔機關(guān)行政復議、行政應訴工作;負責工程技術(shù)中、初級職稱評審工作;承擔全局行政審批工作;完成領導交辦的其他任務。
(4)經(jīng)濟運行科。承擔工業(yè)和信息化運行管理事項。負責監(jiān)測分析工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)運行態(tài)勢,統(tǒng)計并發(fā)布相關(guān)信息;負責擬訂行業(yè)經(jīng)濟運行調(diào)控方案,提出政策建議并組織實施;負責協(xié)調(diào)解決行業(yè)運行發(fā)展中的有關(guān)問題,提出綜合平衡調(diào)配運行要素的建議;負責工業(yè)和信息化年度發(fā)展目標綜合管理考核;負責建立和完善工業(yè)預警機制,提出工業(yè)品收儲意見建議;完成領導交辦的其他任務。
(5)園區(qū)管理和技術(shù)創(chuàng)新科。承擔管理園區(qū)企業(yè)和技術(shù)創(chuàng)新事項。協(xié)調(diào)指導全市工業(yè)園區(qū)發(fā)展規(guī)劃的制定,制定支持工業(yè)園區(qū)發(fā)展相關(guān)政策措施并協(xié)調(diào)組織實施;指導工業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)布局、發(fā)展定位,扶持主導產(chǎn)業(yè)、重點產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展;協(xié)調(diào)工業(yè)園區(qū)建設和發(fā)展過程中的有關(guān)問題;負責工業(yè)園區(qū)基礎設施建設項目申報和資金管理;負責工業(yè)園區(qū)信息統(tǒng)計、分析工作;負責推進全市產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系建設,認定、評價、轉(zhuǎn)報企業(yè)技術(shù)中心;負責指導行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)進步和產(chǎn)學研合作,編制企業(yè)技術(shù)改造和技術(shù)創(chuàng)新規(guī)劃及新產(chǎn)品開發(fā)計劃,擬訂政策措施并組織實施;負責指導企業(yè)質(zhì)量管理、工業(yè)品牌培育工作;組織協(xié)調(diào)關(guān)鍵共性技術(shù)攻關(guān)和重大技術(shù)引進消化吸收,推進高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,促進先進適用技術(shù)的推廣和應用;完成領導交辦的其他任務。
(6)原材料和裝備工業(yè)科。承擔原材料和裝備工業(yè)行業(yè)管理事項。負責原材料和裝備工業(yè)發(fā)展監(jiān)測分析,協(xié)調(diào)原材料和裝備工業(yè)行業(yè)發(fā)展中的重大問題,促進原材料和裝備工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化,提出行業(yè)發(fā)展報告和建議,編制專項規(guī)劃;負責提出重大技術(shù)裝備發(fā)展和自主創(chuàng)新規(guī)劃的政策建議并組織實施;負責擬訂資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進規(guī)劃以及工業(yè)、信息化資源綜合利用、清潔生產(chǎn)和循環(huán)經(jīng)濟促進政策并組織實施;負責石化工業(yè)的經(jīng)濟運行管理工作,貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)石化產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策;負責民用爆炸物品行業(yè)管理和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。組織協(xié)調(diào)行業(yè)資源綜合利用的重大示范工程和新技術(shù)、新產(chǎn)品、新設備、新材料的推廣應用;承擔散裝水泥辦公室職責;完成領導交辦的其他任務。
(7)消費品工業(yè)科。承擔輕工業(yè)行業(yè)管理事項。負責消費品工業(yè)發(fā)展監(jiān)測分析,提出行業(yè)發(fā)展報告和建議;擬訂并組織實施促進行業(yè)發(fā)展的有關(guān)政策措施;擬訂并組織實施有關(guān)專項發(fā)展規(guī)劃、行業(yè)規(guī)范技術(shù)標準;組織實施消費品工業(yè)行業(yè)重大項目;參與擬訂生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展的報告和建議;負責生物產(chǎn)業(yè)項目管理工作;負責鹽業(yè)行政管理;完成領導交辦的其他任務。
(8)中小企業(yè)科。承擔中小企業(yè)管理事項。負責指導中小企業(yè)發(fā)展,協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問題;會同有關(guān)部門擬訂并指導實施促進中小企業(yè)發(fā)展的有關(guān)政策和措施;提出中小企業(yè)項目計劃的安排建議;促進中小企業(yè)專業(yè)化生產(chǎn)和對外交流合作,指導中小企業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和產(chǎn)業(yè)升級;負責提出中小企業(yè)社會化服務體系、信用體系建設的政策措施建議;指導中小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)培訓、公共信息、融資服務、技術(shù)創(chuàng)新、維權(quán)保護的平臺建設;維護中小企業(yè)經(jīng)營者合法權(quán)益;組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查企業(yè)治亂減負工作;負責臨滄市減輕企業(yè)負擔工作領導小組辦公室的日常工作;完成領導交辦的其他任務。
(9)煤炭行業(yè)管理科。承擔煤炭行業(yè)監(jiān)督管理事項。負責貫徹執(zhí)行國家煤炭發(fā)展戰(zhàn)略、方針和政策;組織擬訂全市煤炭工業(yè)發(fā)展規(guī)劃,提出煤炭工業(yè)發(fā)展的政策措施建議;負責市級權(quán)限范圍內(nèi)煤炭建設項目核準、初步設計審批、項目開工備案等工作;負責依法整頓煤炭生產(chǎn)和經(jīng)營秩序,做好煤炭產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級工作;負責市級權(quán)限范圍內(nèi)煤礦安全生產(chǎn)標準化考核定級工作;負責煤礦行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理,指導和監(jiān)督煤礦企業(yè)安全教育培訓工作;參與煤礦事故調(diào)查處理;完成領導交辦的其他任務。
(10)網(wǎng)絡和信息資源管理科。負責擬訂信息化和工業(yè)化融合發(fā)展規(guī)劃、政策和措施;負責推進信息技術(shù)在工業(yè)企業(yè)的推廣應用,促進工業(yè)化和信息化融合;負責電子信息產(chǎn)品制造的行業(yè)管理工作;組織協(xié)調(diào)通信運營企業(yè),加快通信基礎設施建設;指導協(xié)調(diào)工業(yè)企業(yè)電子商務發(fā)展;完成領導交辦的其他任務。
(11)無線電管理科。承擔無線電管理事項。負責組織擬訂無線電事業(yè)發(fā)展規(guī)劃及有關(guān)專項規(guī)劃;負責編制無線電頻率使用方案;負責無線電頻率、呼號的分配與指配;負責受理設置無線電臺站(網(wǎng))申請,審核組網(wǎng)方案和建設布局,管理臺址資源,核發(fā)電臺執(zhí)照;負責組織無線電監(jiān)測;組織協(xié)調(diào)與軍隊、相鄰地區(qū)在無線電管理方面的事宜;負責無線電管理行政執(zhí)法和監(jiān)督檢查;承擔無線電管理的相關(guān)行政投訴工作;負責無線電電磁環(huán)境綜合治理和協(xié)調(diào)保護工作,依法組織實施無線電管制;受理無線電干擾投訴,協(xié)調(diào)處理無線電干擾事宜;負責組織無線電管理法規(guī)的宣傳、貫徹;會同開展無線電安保和維穩(wěn)工作;參與突發(fā)重大事件應急通信保障;負責無線電項目專項經(jīng)費預算,會同征收無線電頻率資源占用費;負責監(jiān)督檢查縣級無線電行政執(zhí)法工作;指導縣級無線電管理工作;完成領導交辦的其他任務。
機關(guān)黨委。負責機關(guān)及直屬單位的黨群工作。
離退休人員辦公室。負責離退休干部工作。
(三)重點工作概述
2025年,市工業(yè)和信息化局將堅定不移貫徹落實習近平總書記就推進新型工業(yè)化作出重要指示精神,全面落實省委、省政府和市委、市政府關(guān)于推進新型工業(yè)化的工作部署,突出重點、把握關(guān)鍵,全力以赴打好攻堅戰(zhàn),奮力推動工業(yè)經(jīng)濟在高質(zhì)量發(fā)展中實現(xiàn)更大作為。
(一)全力推進工業(yè)經(jīng)濟以進促穩(wěn)。充分發(fā)揮工業(yè)經(jīng)濟運行專班作用,用好、用活工業(yè)領域政策杠桿,持續(xù)增強工業(yè)經(jīng)濟運行分析前瞻性、精準性,全力推動電力行業(yè)、礦產(chǎn)業(yè)、精制茶行業(yè)、酒制造業(yè)、制糖業(yè)分別增長8%、8%、20%、0%、0%,其他行業(yè)保持穩(wěn)產(chǎn)提質(zhì),力爭規(guī)模以上工業(yè)增加值增長9%。
(二)全力推進項目增量提速行動。定期與縣(區(qū))開展“一對一、面對面”會商分析,持續(xù)完善項目建設保障機制,全力推動114個續(xù)建工業(yè)項目完成投資78億元以上,加快推進臨滄邊合區(qū)50萬噸農(nóng)產(chǎn)品加工等項目前期工作,爭取年內(nèi)新開工工業(yè)項目150個以上、完成投資123億元以上,力爭工業(yè)投資增長3%。
(三)全力推進招大引強引優(yōu)行動。持續(xù)在優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)鏈、優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)集群、新興產(chǎn)業(yè)培育上做好項目謀劃,高質(zhì)量儲備年度重點招商產(chǎn)業(yè)鏈項目100個以上,著力引進一批“延鏈、補鏈、強鏈、建鏈”產(chǎn)業(yè)項目,力爭簽約引進5000萬元以上制造業(yè)項目40個以上、落地開工20個以上。
(四)全力推進企業(yè)擴規(guī)增效行動。持續(xù)完善助企服務機制,按照億元企業(yè)、規(guī)上企業(yè)、擬升規(guī)企業(yè)等梯次,建立年度培育清單,全力推進市、縣(區(qū))兩級聯(lián)合幫扶和靶向培育攻堅戰(zhàn),幫助困難企業(yè)紓困解難、恢復元氣,推動潛力企業(yè)創(chuàng)新研發(fā)、增產(chǎn)增效、做大做強,力爭凈增規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)16戶以上。
(五)全力推進園區(qū)提檔升級行動。推進園區(qū)建設管理改革,建立“畝均效益”園區(qū)考核評價體系,實現(xiàn)低效用地“騰籠換鳥”。持續(xù)改善園區(qū)配套條件和入駐條件,加快主導產(chǎn)業(yè)引培,不斷提升主導產(chǎn)業(yè)集中度、壯大產(chǎn)業(yè)集群規(guī)模,力爭凈增入園企業(yè)300戶以上,園區(qū)營業(yè)收入和規(guī)上工業(yè)增加值增長10%以上。
(六)全力推進創(chuàng)新綠色轉(zhuǎn)型行動。持續(xù)推進大宗農(nóng)林加工副產(chǎn)品和廢棄物綜合利用,深入開展工業(yè)領域大規(guī)模設備更新工作,加快新技術(shù)、新工藝、新設備和新材料的推廣應用,促進工業(yè)企業(yè)向綠色低碳轉(zhuǎn)型升級,推動綠色能源與綠色制造深度融合,構(gòu)建互為支撐、高效利用、節(jié)能減排的循環(huán)生態(tài)鏈。
(七)全力推進工業(yè)數(shù)字賦能行動。圍繞“產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、數(shù)字產(chǎn)業(yè)化”,加快引進互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、軟件和系統(tǒng)集成服務企業(yè),深化新一代信息技術(shù)與制造業(yè)融合發(fā)展,推動工業(yè)企業(yè)“數(shù)字化、網(wǎng)絡化、智能化”改造,力爭新建5G基站1600個以上,開展兩化融合管理體系貫標企業(yè)5戶以上。
(八)全力推進轉(zhuǎn)作風提效能行動。堅決扛實管黨治黨主體責任,深入推進作風革命和效能革命,堅持以自我革新的精神、以“快”的作風強化“六個關(guān)鍵詞”,大力踐行抓工作“三部曲”和“三個工作法”,奮力營造更加積極有為干事氛圍,推動工業(yè)和信息化各項工作走前頭、爭上游、創(chuàng)一流。
二、預算單位基本情況。
我局編制2025年部門預算單位共1個。其中:財政全額供給單位1個;差額供給單位0個;定額補助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個;參公單位0個;事業(yè)單位0個。截至2025年12月統(tǒng)計,部門基本情況如下:
在職人員編制47人,其中:行政編制34人(含工勤人員編制3人),事業(yè)編制13人。在職實有52人,其中: 財政全額保障52人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員83人,其中:離休1人,退休82人。
車輛編制7輛,實有車輛7輛。
三、預算單位收入情況
(一)部門財務收入情況
2025年部門財務總收入30830557.3元,其中:一般公共預算30830557.3元,政府性基金0元,國有資本經(jīng)營收益0元,財政專戶管理資金收入0元,事業(yè)收入0元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0元,上級補助收入0元,附屬單位上繳收入0元,其他收入0元。
與上年財務撥款收入預算對比減少12467036.81元,下降28.79%,下降的主要原因是2025年代編項目市級工業(yè)化和民營經(jīng)濟發(fā)展專項資金比2024年預算資金減少12000000元;在職人員減少,工資、住房公積金、社會保障繳費基數(shù)等財政撥款收入減少。
(二)財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入 30830557.3元,其中:本年收30830557.3元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中,一般公共預算財政撥款0元,政府性基金預算財政撥款0元,國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年財政撥款收入預算對比減少12467036.81元,下降28.79%,下降的主要原因是2025年代編項目市級工業(yè)化和民營經(jīng)濟發(fā)展專項資金比2024年預算資金減少12000000元;在職人員減少,工資、住房公積金、社會保障繳費基數(shù)等財政撥款收入減少。
四、預算單位支出情況
2025年部門預算總支出 30830557.3元。財政撥款安排支出30830557.3元,其中:基本支出11830557.3元,與上年基本支出預算對比減少467036.81元,下降0.96%,下降的主要原因在職人員減少,工資、住房公積金、社會保障繳費基數(shù)等財政撥款收入減少;項目支出19000000元,與上年項目支出預算對比減少12000000元,下降38.7%,主要原因是2025年代編項目市級工業(yè)化和民營經(jīng)濟發(fā)展專項資金比2024年預算資金減少12000000元。
(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況
201一般公共服務支出-20113商貿(mào)事務-2011301行政運行5660010.26元,主要用于行政人員工資福利支出及一般公用經(jīng)費支出。
201一般公共服務支出-20113商貿(mào)事務-2011350事業(yè)運行1548650.24元,主要用于事業(yè)人員工資福利支出及一般公用經(jīng)費支出。
201一般公共服務支出-20113商貿(mào)事務-2011302一般行政管理事務1000000元,主要用于工業(yè)和信息化發(fā)展綜合工作經(jīng)費支出。
208社會保障和就業(yè)支出-20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-2080501行政單位離退休2019255元,主要用于離休人員工資、退休人員原渠道工資及離退休公用經(jīng)費等支出。
208社會保障和就業(yè)支出-20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出920262.08元,主要用于干部職工基本養(yǎng)老保險單位部分繳費支出。
208社會保障和就業(yè)支出-20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出23227.2元,主要用于地質(zhì)隊人員職業(yè)年金繳費支出。
208社會保障和就業(yè)支出-20808撫恤-2080801死亡撫恤72975.64元,主要用于遺囑人員生活補助費支出。
210衛(wèi)生健康支出-21011行政事業(yè)單位醫(yī)療-2101101行政單位醫(yī)療336429.18元,主要用于單位行政人員基本醫(yī)療保險單位部分繳費支出。
210衛(wèi)生健康支出-21011行政事業(yè)單位醫(yī)療-2101102事業(yè)單位醫(yī)療89937.12元,主要用于單位事業(yè)人員基本醫(yī)療保險單位部分繳費支出。
210衛(wèi)生健康支出-21011行政事業(yè)單位醫(yī)療-2101103公務員醫(yī)療補助334909.14元,主要用于在職職工和退休人員公務員醫(yī)療補助支出。
210衛(wèi)生健康支出-21011行政事業(yè)單位醫(yī)療-2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出46879.28元,主要用于在職職工和退休人員大病補充醫(yī)療保險繳費支出。
215資源勘探工業(yè)信息等支出-21508支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出-2150805中小企業(yè)發(fā)展專項18000000元,其中:17800000元為工業(yè)和民營經(jīng)濟發(fā)展(對下)專項資金;200000元為工業(yè)和民營經(jīng)濟發(fā)展(對下)專項資金,主要用于市級工業(yè)化和民營經(jīng)濟發(fā)展專項資金。
221住房保障支出-22102住房改革支出-2210201住房公積金778022.16元,主要用于干部職工住房公積金單位部分繳費支出。
(二)財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
30101-基本工資2475096元(其中:基本支出2475096元,項目支出0元)。
30102-津貼補貼2206944元(其中:基本支出2206944元,項目支出0元)。
30103-獎金937958元(其中:基本支出937958元,項目支出0元)。
30107-績效工資808260元(其中:基本支出808260元,項目支出0元)。
30108-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費920262.08元(其中:基本支出920262.08元,項目支出0元)。
30109-機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費23227.2元(其中:基本支出23227.2元,項目支出0元)。
30110-職工基本醫(yī)療保險繳費408366.3元(其中:基本支出408366.3元,項目支出0元)。
30111-公務員醫(yī)療補助繳費334909.14元(其中:基本支出334909.14元,項目支出0元)。
30112-其他社會保障繳費58025.42元,其中:失業(yè)保險11146.14元、工傷保險11503.28元、大病保險35376元(其中:基本支出58025.42元,項目支出0元)。
30113-住房公積金778022.16元(其中:基本支出778022.16元,項目支出0元)。
30201-辦公費441830元(其中:基本支出196560元,項目支出245270元)。
30202-印刷費30000元(其中:基本支出0元,項目支出30000元)。
30205-水費3500元(其中:基本支出500元,項目支出3000元)。
30206-電費30000元(其中:基本支出3600元,項目支26400元)。
30207-郵電費70000元(其中:基本支出0元,項目支出70000元)。
30209-物業(yè)管理費48000元(其中:基本支出0元,項目支出48000元)。
30211-差旅費330000元(其中:基本支出0元,項目支出330000元)。
30213-維修(護)費14000元(其中:基本支出0元,項目支出14000元)。
30215-會議費30000元(其中:基本支出0元,項目支出30000元)。
30216-培訓費237126.44元(其中:基本支出37126.44元,項目支出200000元)
30217-公務接待費30000元(其中:基本支出0元,項目支出30000元)。
30226-勞務費86280元(其中:基本支出35950元,項目支出50330元)。
30227-委托業(yè)務費33000元(其中:基本支出0元,項目支出33000元)。
30228-工會經(jīng)費49501.92元(其中:基本支出49501.92元,項目支出0元)。
30229-福利費918元(其中:基本支出918元,項目支出0元)。
30231-公務用車運行維護費105000元(其中:基本支出105000元,項目支出0元)。
30239-其他交通費用(公務員交通補貼)372600元(其中:基本支出372600元,項目支出0元)。
30299-其他商品和服務支出90000元(其中:基本支出0元,項目支出90000元)。
30301-離休費187932元(其中:基本支出187932元,項目支出0元)。
30302-退休費1778823元(其中:基本支出1778823元,項目支出0元)。
30305-生活補助(遺囑人員生活費)92975.64元(其中:基本支出92975.64元,項目支出0元)。
30307-醫(yī)療費補助(離休人員醫(yī)療統(tǒng)籌費)18000元(其中:基本支出18000元,項目支出0元)。
31204-費用補助17800000元(其中:基本支出0元,項目支出17800000元)。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
(一)與中央配套事項
我局2025年無與中央配套事項
(二)按既定政策標準測算補助事項
2025年,本單位對下轉(zhuǎn)移支付預算17800000元,資金分配下達鳳慶縣1759000元、云縣1759000元、臨翔區(qū)1969000元、永德縣1759000元、鎮(zhèn)康縣1759000元、雙江縣1759000元、耿馬縣1759000元、滄源縣1759000元,臨滄市工業(yè)園區(qū)1759000元、臨滄邊境經(jīng)濟合作區(qū)1759000元專項用于一是加快經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。專項用于工業(yè)企業(yè)升規(guī)、企業(yè)清潔生產(chǎn),能效體系建設,企業(yè)技術(shù)中心認定,國家高新技術(shù)企業(yè)認定、創(chuàng)新型企業(yè)認定、提升品牌質(zhì)量、上臺階獎、企業(yè)上市補助或獎勵;二是加快園區(qū)建設,提升產(chǎn)業(yè)集聚集群發(fā)展水平,專項用于項目入園投資企業(yè)發(fā)展等。
(三)經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
本局2025年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目2個,政府采購預算總額56000元,其中:政府采購貨物預算56000元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
臨滄市工業(yè)和信息化局2025年合計135000元,其中:
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算
我局2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算135000元,與上年預算一致,無變動,具體變動情況如下:
1、因公出國(境)費
我局2025年因公出國(境)費一般公共預算財政撥款0元,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次,與上年預算一致,無變動。原因是本年度單位無因公出國(境)計劃。
2、公務接待費
我局2025年公務接待費一般公共預算財政撥款為30000元,與上年預算一致,無變動。原因是我局嚴格貫徹落實中央八項規(guī)定精神,規(guī)范接待費標準,細化接待流程,壓縮接待經(jīng)費。國內(nèi)公務接待批次為25次,共計接待200人次。
3、公務用車購置及運行維護費
我局2025年公務用車購置及運行維護費為105000元,與上年預算一致,無變動。其中:公務用車購置費0元,上年預算一致,無變動;公務用車運行維護費105000元,上年預算一致,無變動。共計購置公務用車7輛,年末公務用車保有量為7輛。
(二)上級資金
我局2025年上級資金“三公”經(jīng)費預算50000元。
(三)自有資金
我局2025年自有資金“三公”經(jīng)費預算0元。
(四)非財政撥款
我局2025年非財政撥款“三公”經(jīng)費預算0元。
八、重點項目預算績效目標情況
(一)工業(yè)和信息化發(fā)展綜合工作經(jīng)費
預算績效目標:
一、全面實施工業(yè)強市戰(zhàn)略,抓實全市工業(yè)經(jīng)濟運行分析,促進工業(yè)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展,力爭規(guī)模以上工業(yè)可比價增加值增長12%。
二、加大工業(yè)投資、優(yōu)化工業(yè)經(jīng)濟結(jié)構(gòu),工業(yè)投資增長5%。
三、加快園區(qū)建設、推動重點產(chǎn)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈聚集發(fā)展,園區(qū)營業(yè)收入增長10%以上。
四、加快推進5G網(wǎng)絡建設,實現(xiàn)縣城及重點行業(yè)領域良好覆蓋,電信業(yè)務總量增長10%。
五、培育壯大市場主體,力爭規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)達288戶。
六、健全企業(yè)服務體系,抓實“十四五”規(guī)劃等各項工作。
(二)工業(yè)化和民營經(jīng)濟發(fā)展專項資金
預算績效目標:為認真貫徹黨的二十大和二十屆一中、二中、三中全會精神,深入推進黨中央、國務院、省委、省政府和市委、市政府關(guān)于支持企業(yè)發(fā)展的一系列重要政策措施落深落實落細,著力加快資源經(jīng)濟、口岸經(jīng)濟、園區(qū)經(jīng)濟發(fā)展。以工程化的思維推進臨滄市現(xiàn)代企業(yè)家培訓培養(yǎng)工程,進一步提高全市企業(yè)人員的自身素質(zhì)和經(jīng)營管理水平,努力打造一支素質(zhì)高、會經(jīng)營、善管理、知政策、懂法律、講誠信、感黨恩的企業(yè)家隊伍,舉辦民營企業(yè)家能力提升專題培訓班1期,擬培訓人員200人以上。
九、其他公開信息
(一)專業(yè)名詞解釋
1.經(jīng)濟科目:指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目,具體設類、款兩級。
2.功能科目:指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目,主要反映政府活動的不同功能和政策目標,具體設類、款、項三級。
3.一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。主要包括本級財力、專項收入、執(zhí)法辦案補助、收費成本補償、財政專戶管理的教育收費和國有資源(資產(chǎn))有償使用。4.基本支出:是指用于保障工信局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出,包括基本工資,津貼補貼和機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費等工資福利支出,辦公經(jīng)費、差旅費、印刷費、水電費、汽車維修燃料費、辦公設備購置及維修維護等日常公用經(jīng)費(商品和服務支出)等公用支出。
4.項目支出:是指用于保障機關(guān),下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,專項用于業(yè)務工作開展的市本級項目經(jīng)費支出。
5.“三公”經(jīng)費:指財政撥款支出安排的出國(境)費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經(jīng)費。(1)因公出國(境)費,指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
6.機關(guān)運行經(jīng)費:指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出(即:行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出)。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
我局2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排預算749256.36元,與上年機關(guān)運行經(jīng)費預算對比減少31283.84元,下降4.01%。減少的主要原因是人員比上年減少,故機關(guān)運行經(jīng)費支出預算減少。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日,我局資產(chǎn)總額30014488.26元,其中,流動資產(chǎn)2425806.38元,固定資產(chǎn)27112077.88元,對外投資及有價證券0元,在建工程1416100元,無形資產(chǎn)50504元,其他資產(chǎn)0元。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少5069820.49元,其中固定資產(chǎn)凈值增加921581.3元、在建工程減少5680002.4元、無形資產(chǎn)凈值減少49500.37元、流動資產(chǎn)減少261899.02元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報廢報損資產(chǎn)0項,賬面原值0元,實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;資產(chǎn)使用收入0元,其中出租資產(chǎn)0平方米,資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù),需在完成2024年決算編制后才能匯總,此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
監(jiān)督索引號53090000946900111