監(jiān)督索引號(hào)53090001176300401000
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
十二、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、單位績(jī)效自評(píng)情況
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
(一)主要職能
負(fù)責(zé)軍隊(duì)離休退休干部、退休士官、無軍籍退休退職職工的接收安置、待遇保障、服務(wù)管理、遺屬生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)核撥發(fā)放等工作;指導(dǎo)全市軍休服務(wù)管理事業(yè)機(jī)構(gòu)工作,承辦上級(jí)和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項(xiàng)。
(二)2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
以落實(shí)“兩個(gè)待遇”為抓手,扎實(shí)推進(jìn)軍休服務(wù)開新局。深化思想引領(lǐng),以學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神為主線,組織開展“學(xué)深悟透黨的二十大精神”主題黨課活動(dòng),“走出去”到臨翔區(qū)平村鄉(xiāng)參觀革命遺址、接受紅色教育,教育引導(dǎo)軍休干部增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”,堅(jiān)定繼續(xù)聽黨話、跟黨走的信念。堅(jiān)持每月走訪慰問制度,按時(shí)足額發(fā)放“生活待遇”,不斷提高軍休干部榮譽(yù)感歸屬感幸福感。豐富軍休干部精神文化生活,組織軍休干部參加省廳組織開展的“云嶺軍休·黨的光輝照邊疆”全省門球比賽,并榮獲二等獎(jiǎng)。定期開展健康體檢,讓廣大軍休干部及時(shí)掌握了自己的身體狀況,為軍休干部身體健康“保駕護(hù)航”,不斷提升軍休干部晚年生活的幸福指數(shù)。
二、單位基本情況
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位為二級(jí)預(yù)算單位,無下屬單位,無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
(二)決算單位構(gòu)成
納入臨滄市軍隊(duì)離休退休干部安置辦公室2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中:行政單位1個(gè)。
(三)單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況
臨滄市軍隊(duì)離休退休干部安置辦公室2023年末實(shí)有人員編制5人。其中:行政編制5人(無行政工勤編制),無事業(yè)編制;在職在編實(shí)有人數(shù)共4人,其中:行政人員4人(無行政工勤人員),無參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員和非參公管理事業(yè)人員。
無年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員,年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員2人(離休0人,退休2人)。
本單位2023年末無其他人員。
無車輛編制,無在編實(shí)有車輛。
第二部分 2023年度部門決算表
(詳見附件)
本部門2023年度無項(xiàng)目支出、無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入和政府性基金收支,故《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表》《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
如公開表與說明數(shù)據(jù)有細(xì)小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市軍隊(duì)離休退休干部安置辦公室2023年度收入合計(jì)105.65萬元。其中:財(cái)政撥款收入105.65萬元,占總收入的100.00%;本年度無上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位繳款收入和其他收入。與上年相比,收入合計(jì)減少13.04萬元,下降10.99%。其中:財(cái)政撥款收入減少13.04萬元,下降10.99%;本年度和上年度都未發(fā)生上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位上繳收入和其他收入。收入減少主要原因是上級(jí)退役安置補(bǔ)助機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)撥款減少。
二、支出決算情況說明
臨滄市軍隊(duì)離休退休干部安置辦公室2023年度支出合計(jì)106.53萬元。其中:基本支出106.53萬元,占總支出的100.00%;無項(xiàng)目支出、上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出和對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。與上年相比,支出合計(jì)減少19.98萬元,下降15.79%。其中:基本支出減少19.98萬元,下降15.79%,主要原因是厲行節(jié)約,減少支出。本年度和上年度都無項(xiàng)目支出、上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出和對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。
(一)基本支出情況
2023年度用于保障臨滄市軍隊(duì)離休退休干部安置辦公室單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出106.53萬元。其中:基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出90.02萬元,占基本支出的84.50%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)16.51萬元,占基本支出的15.50%。人均工資和福利支出17.02萬元/人/年。
(二)項(xiàng)目支出情況
本年度本單位無項(xiàng)目支出。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
臨滄市軍隊(duì)離休退休干部安置辦公室2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出105.65萬元,占本年支出合計(jì)的99.18%。與上年相比減少13.04萬元,下降10.99%,主要原因是厲行節(jié)約,支出減少。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2.外交(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出99.81萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的94.47%。其中:行政單位離退休3.49萬元,主要用于我單位行政退休人員原渠道工資支出;機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出4.78萬元,主要用于我單位在職人員的養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出;機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出6.93萬元,主要用于我單位在職人員的職業(yè)年金繳費(fèi)支出;軍隊(duì)移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu)84.61萬元,主要用于我單位在職人員的工資福利支出、為完成軍休服務(wù)管理工作目標(biāo)開支的公用經(jīng)費(fèi)支出。
9.衛(wèi)生健康(類)支出5.84萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.53%。其中:行政單位醫(yī)療3.71萬元,主要用于我單位在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出;公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助1.87萬元,主要用于我單位在職和退休人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出;其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.26萬元,主要用于我單位為職工繳納的大病保險(xiǎn)支出。
10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲(chǔ)備(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)未安排年初預(yù)算,無支出決算數(shù)。未發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)支出、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出和公務(wù)接待費(fèi)支出。其中:
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
本年度本單位未編制一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算。未發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)支出、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出和公務(wù)接待費(fèi)支出,故無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算及支出。
本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)同上年一致,無增減。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.未發(fā)生安排因公出國(guó)(境)支出。
2.未發(fā)生車輛購(gòu)置支出。
3.未安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出、無國(guó)(境)外公務(wù)接待批次和接待人次。
本年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款的“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
臨滄市軍隊(duì)離休退休干部安置辦公室2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出16.14萬元。其中:行政單位16.14萬元,無參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)總支出比上年減少13.64萬元,下降45.80%,主要原因是厲行節(jié)約,控制支出。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障我單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常公用支出和為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)開支的日常公用支出。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末,臨滄市軍隊(duì)離休退休干部安置辦公室資產(chǎn)總額49.02萬元。其中:流動(dòng)資產(chǎn)0.53萬元,固定資產(chǎn)48.24萬元(凈值),無形資產(chǎn)0.25萬元(凈值),無對(duì)外投資及有價(jià)證券、在建工程和無其他資產(chǎn)(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少5.16萬元,其中固定資產(chǎn)減少4.15萬元,下降7.92%,主要原因是房屋固定資產(chǎn)累計(jì)折舊,凈值減少。無處置房屋建筑物和處置車輛收入;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)21項(xiàng),賬面原值10.99萬元,因資產(chǎn)陳舊已無經(jīng)濟(jì)價(jià)值,故無資產(chǎn)處置收入;出租房屋165.84平方米,賬面原值55.74萬元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入1.59萬元。(國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表)
三、政府采購(gòu)支出情況
本年度本單位無政府采購(gòu)支出。
四、單位績(jī)效自評(píng)情況
(一)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況:嚴(yán)格按照預(yù)算法要求,做好預(yù)算編制、指標(biāo)安排等相關(guān)工作,切實(shí)加快支出進(jìn)度,加強(qiáng)資金管理,提高資金使用效益。一是以績(jī)效目標(biāo)為導(dǎo)向,以績(jī)效評(píng)價(jià)為抓手,以改進(jìn)預(yù)算管理為目的,加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理,充分發(fā)揮財(cái)政資金使用效益。二是將績(jī)效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接,對(duì)項(xiàng)目全過程跟蹤問效,掌握項(xiàng)目資金支出進(jìn)度和純績(jī)效目標(biāo)的完成情況,防止項(xiàng)目運(yùn)行與預(yù)算偏離。三是嚴(yán)格按要求開展績(jī)效自評(píng),實(shí)現(xiàn)自評(píng)工作全覆蓋,本單位嚴(yán)格按照《中共臨滄市委市政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見》有關(guān)要求,組織對(duì)本單位本年所有財(cái)政資金項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng),績(jī)效自評(píng)覆蓋率100%。四是充分運(yùn)用評(píng)價(jià)結(jié)果,完善管理制度,改進(jìn)管理措施,提高本單位的管理水平。
(二)績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況:根據(jù)年初項(xiàng)目預(yù)算合理安排項(xiàng)目實(shí)施,確保本年度預(yù)算項(xiàng)目資金落實(shí)到位,為下年度的項(xiàng)目計(jì)劃制定提供依據(jù)。一是項(xiàng)目立項(xiàng)與單位職責(zé)范圍相符,屬于單位履職所需,項(xiàng)目按年度工作計(jì)劃和項(xiàng)目實(shí)施方案進(jìn)行,較好地完成了年度計(jì)劃;二是項(xiàng)目實(shí)施與工作目標(biāo)任務(wù)相符,保證了年初部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成,軍休服務(wù)管理各項(xiàng)工作推進(jìn)有序、履行主要職責(zé)和完成重點(diǎn)任務(wù)保障有力、行動(dòng)有效。
(三)綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論:本單位嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定及時(shí)合理使用財(cái)政項(xiàng)目資金,嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià),確保自評(píng)工作過程中數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、分值合理、結(jié)果客觀,綜合評(píng)價(jià)為優(yōu)。(單位績(jī)效自評(píng)情況詳見附表)
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
本單位無其他重要事項(xiàng)情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
(三)按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi),指公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi),不含非財(cái)政撥款部分。
(四)本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(含下屬單位)或單位當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。
第五部分 名詞解釋
(一)部門決算:各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告,是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
(二)基本支出:指各部門、各單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(三)項(xiàng)目支出:指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(四)財(cái)政撥款收入:財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
(五)財(cái)政撥款支出:反映單位本年發(fā)生的財(cái)政撥款支出金額。各項(xiàng)目按“行政支出”“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細(xì)科目本年發(fā)生額中的財(cái)政撥款支出數(shù)的合計(jì)數(shù)填列。包括:人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、住房改革支出、工資福利支出、對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助等。
(六)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng):是指預(yù)算部門組織部門本級(jí)和所屬單位對(duì)預(yù)算批復(fù)的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況進(jìn)行自我評(píng)價(jià)。自評(píng)的內(nèi)容主要包括項(xiàng)目總體績(jī)效目標(biāo)、各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)完成情況以及預(yù)算執(zhí)行情況。
(七)自評(píng)指標(biāo):是指預(yù)算批復(fù)時(shí)確定的績(jī)效指標(biāo),包括項(xiàng)目的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本,以及經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對(duì)象滿意度等。
監(jiān)督索引號(hào)53090001176300401111